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甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日,開出一張面值為56500元、期限5個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司,用以采購一批材料,材料已收到,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價(jià)款為50000元,增值稅稅額為6500元。要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。

2021-12-29 15:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-29 15:03

同學(xué)好‘ 借 原材料 50000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 6500 貸 應(yīng)付票據(jù)56500’

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同學(xué)好‘ 借 原材料 50000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 6500 貸 應(yīng)付票據(jù)56500’
2021-12-29
同學(xué)你好 借,原材料300000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)39000 貸,應(yīng)付票據(jù)339000
2022-06-13
同學(xué)你好 1、5月15日購入原材料時(shí) 借:材料采購 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500 貸:應(yīng)付票據(jù) 56500 入庫: 借:原材料49000 材料成本差異1000 貸:材料采購 50000 到期無錢支付: 借:應(yīng)付票據(jù) 56500 貸:應(yīng)付賬款 56500
2022-09-15
同學(xué)你好 借,原材料300000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)39000 貸,應(yīng)付票據(jù)339000
2022-06-13
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