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甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算,2022年3月2。甲公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000,增值稅稅額為39,000,材料已驗(yàn)收入庫(kù),該企業(yè)以一張面值339,000元,期限三個(gè)月的銀行承兌商業(yè)匯票支付材料款,編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。

2022-06-13 13:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-13 13:54

同學(xué)你好 借,原材料300000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)39000 貸,應(yīng)付票據(jù)339000

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同學(xué)你好 借,原材料300000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)39000 貸,應(yīng)付票據(jù)339000
2022-06-13
同學(xué)你好 借,原材料300000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)39000 貸,應(yīng)付票據(jù)339000
2022-06-13
借原材料30萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)39000, 貸應(yīng)付票據(jù)339000 借庫(kù)存現(xiàn)金, 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益900 借待處理財(cái)產(chǎn)損益900, 貸其他應(yīng)付款500, 管理費(fèi)用400。
2023-06-26
借 原材料??300 000 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 39 000 貸 應(yīng)付票據(jù)? 339 000 9日 借?:庫(kù)存現(xiàn)金 900 貸: 待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 900 12日 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 900 貸:營(yíng)業(yè)外收入? 400 ? ? ? ? ?其他應(yīng)付款? 500 ?
2023-06-26
需要做賬務(wù)處理的嗎?
2023-06-26
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