好,對(duì)的是的,按工資的14%抵扣所得稅,前提是得有發(fā)票。
老師,公司給員工發(fā)的年貨,是要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)核算嗎?企業(yè)所得稅可以稅前全額扣除吧?
我們是餐飲公司,每個(gè)月就會(huì)有員工餐(員工福利);以前做內(nèi)帳的時(shí)候當(dāng)期的直接進(jìn)當(dāng)期的費(fèi)用。現(xiàn)在要經(jīng)過“應(yīng)付職工薪酬-員工福利”,正常是交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以稅前扣除嘛。但是這個(gè)員工餐也沒有票,也不能稅前扣除啊,那還經(jīng)過“應(yīng)付職工薪酬”中轉(zhuǎn)一下的意義在哪兒呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬哪里,我福利費(fèi)直接走的管理費(fèi)用,沒有通過應(yīng)付職工薪酬,需要調(diào)整嗎
老師,計(jì)提社保到應(yīng)付職工薪酬里,是不是這樣計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)福利費(fèi)是按應(yīng)付職工薪酬這個(gè)數(shù)*14%,如果不計(jì)提社保,可稅前扣除的福利費(fèi)額度就少了
老師,公司要外購(gòu)茶葉發(fā)給職工,這個(gè)直接計(jì)入應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)科目嗎?企業(yè)所得稅前可以全部扣除嗎?普票,記賬憑證后邊除了發(fā)票還需要附什么資料嗎
老師,親問企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫(kù)存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請(qǐng)問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請(qǐng)問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請(qǐng)問對(duì)應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報(bào)2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購(gòu)進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ?、陬I(lǐng)用購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計(jì)征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計(jì)算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個(gè)保證金計(jì)入了廠房原值,計(jì)提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計(jì)提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報(bào)是需要按賣出的總額申報(bào)
已申報(bào)社保費(fèi),但未繳款,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄?
這個(gè)是不是和業(yè)務(wù)招待費(fèi)一樣都是匯算清繳時(shí)再核算,然后多退少補(bǔ)?22年初報(bào)所得稅稅時(shí)根據(jù)利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額繳納?
你好,按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅,超過的不允許抵扣,不超過的可以全部抵扣。
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,但是需要調(diào)整的業(yè)務(wù),在納稅調(diào)整明細(xì)表里邊需要調(diào)整。
這個(gè)不能在匯算清繳時(shí)一起調(diào)整嗎?之前有需要調(diào)整的我都沒有調(diào)整呢
好,這個(gè)就是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
調(diào)增的業(yè)務(wù)都是在匯算清交。