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老師,有一筆電費費用,4000元,3000元是我司正常付款,1000是由員工墊付,對方公司開的發(fā)票是4000元的專票,請問這個分錄應該怎么做?

2021-12-29 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 09:56

借;管理費用-電費4000 貸:銀行存款3000 其他應付款-員工1000 員工墊付報銷 借:其他應付款-員工1000 貸:銀行存款1000

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快賬用戶7338 追問 2021-12-29 09:58

現(xiàn)在是收到專用發(fā)票要沖賬,怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:01

銀行存款改成應付賬款,先付的款應該掛的應付賬款

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快賬用戶7338 追問 2021-12-29 10:05

對方單位實際已經(jīng)收到金額4000了,可是貸方我這邊只能沖點3000,是這個意思嗎?另外10000怎么做到對方單位?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:08

借;管理費用-電費4000 貸:應付賬款3000 其他應付款-員工1000 銀行轉(zhuǎn)賬3000%2B員工墊付的1000就是對方收到的。 你做帳不管對方,只管自己總共出了多少錢,3000元是銀行轉(zhuǎn)賬的,1000元是員工墊付的,這個1000你最終要給員工付的

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快賬用戶7338 追問 2021-12-29 10:13

我的意思是怎么能讓我付過款給對方的科目上,能顯示這1000呢,我剛剛看了科目余額表上沒有核算到這1000

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:14

借;管理費用-電費4000 貸:應付賬款3000 其他應付款-員工1000 這個分錄就顯示了電費4000元了

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快賬用戶7338 追問 2021-12-29 10:21

我應付賬款3000輔助核算到單位名稱,其他應付款1000輔助核算到員工名稱,單位名稱科目余額就沒有減這1000,我在想,怎么才能把這1000核算到單位輔助核算

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:28

這么做,從應付賬款過一下 借;管理費用-電費4000 貸:應付賬款4000 借:應付帳款4000 ? ?貸:其他應付款-員工1000 ? ? ? ? ?銀行存款3000 員工報銷從把應付賬款再核銷掉 借:其他應付款-員工1000 貸:銀行存款1000

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快賬用戶7338 追問 2021-12-29 10:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:49

不客氣,祝您工作順利

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借;管理費用-電費4000 貸:銀行存款3000 其他應付款-員工1000 員工墊付報銷 借:其他應付款-員工1000 貸:銀行存款1000
2021-12-29
您好,這個的話,你們就是 借 其他應收款 4000 貸 銀行存款4000 之后看他給你們多
2023-12-06
你這個直接從你們工資里面扣就行了,關(guān)于這個個人所得稅。
2022-04-29
你好!這個最好問一下,能不能開紅字沖減
2024-09-23
您好 將之前的分錄整體紅沖,然后按4000元重新編制一遍分錄。
2020-10-27
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