借固定資產(chǎn)貸、其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。
電費水費發(fā)票名字無法更改,取得以前公司抬頭發(fā)票是只可以報銷不能稅前扣除嗎?給員工宿舍交暖氣費取得房東名字個人發(fā)票怎么賬務(wù)處理,房租未入賬,還有籌建期間的購買低值易耗品沒有入庫怎么入賬,長期待攤費用籌建期結(jié)束可一次性轉(zhuǎn)入管理費用開辦費么?謝謝老師,問題比較多
請問公司員工給公司買電腦開的公司抬頭發(fā)票,電腦7000元,需要把錢打給員工,怎么記賬,電腦是否可以不做攤銷折舊,一次性記辦公費(屬于管理費),但是我們是小規(guī)模納稅人,季報稅的時候稅務(wù)局報表管理費里沒有辦公費一項,那時候填寫稅務(wù)局報表時是否可以只填寫管理費,下面三個其中不用管,謝謝
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務(wù)部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
您好我想請教的第一個問題是,我們公司9月份新成立,并且是小規(guī)模納稅人,9月份只發(fā)生了一筆員工報銷,并且對方給員工開了發(fā)票,但是10月我申報企業(yè)所得稅的時候,資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫這筆管理費用,按照0申報了,這種要是不更正申報可以嗎
您好,有幾個問題需要請教下 1.新公司很多成本進(jìn)項票,年底應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),應(yīng)如何調(diào)賬?進(jìn)項和銷項無需計提,是否需要計提應(yīng)交增值稅?相關(guān)分錄是什么?2.股東打錢未備注投資款是否可計入實收資本,是否需繳納印花稅?相關(guān)分錄是什么?3.剛成立發(fā)生的費用是否可計入開辦費?直接繳納半年房租是否可一次性計入開辦費?不是剛成立時期,發(fā)生同樣的情況該如何賬務(wù)處理呢?4.大額軟件服務(wù)費發(fā)票是計入管理費用還是無形資產(chǎn)?5.小額支出只有小票可以入賬嗎?匯算清繳需要調(diào)嗎?6.無票只有私人付款記錄可入賬嗎?7.公戶預(yù)支給員工的錢,員工無票報銷,但實際發(fā)生了這筆費用,該如何解決呢?8.3月付錢買的,4月收到發(fā)票如何賬務(wù)處理?
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營業(yè)外收入的其他嗎?
中級考試題型有哪些呢呢呢
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,匯算時可以把固定資產(chǎn)的折舊5萬調(diào)減嗎?去年的利潤低?
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時候,上一任會計是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報,如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
如果你們沒有審計的話,可以一次做,管理費用不作分?jǐn)偂?
老師,管理費用里下面科目我們放到了辦公費里,但是季度報稅的時候稅務(wù)局報表沒有辦公費
你好,你要申報哪一個?他沒有辦公費利潤表嗎?那你只用管理費用總的就可以啊,不用填寫明細(xì)了。
稅務(wù)局里面季度填寫報表利潤表里面,管理費用下面其中只有三項
管理費用填寫總的就可以的,沒有明細(xì)的不用填寫。
老師好,請問公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進(jìn)貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計到明年才能開收據(jù)且沒有發(fā)票,請問這個今年和明年我們怎么記賬,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師
你好,現(xiàn)在貨物已經(jīng)給對方嗎?
我們買他們的貨,已經(jīng)付了25%
貨沒有到的話,借預(yù)付賬款貸銀行存款不需要交印花稅的。
合同簽署了,所以印花稅給交了,是不是明年就不用交了,他們明年預(yù)計不會給開發(fā)票怎么記賬
借庫存商品貸預(yù)付賬款,沒有發(fā)票也可以正常做賬,只不過是不允許抵扣所得稅。
那明年另外的尾款怎么入賬,也是先付尾款后發(fā)貨,沒有發(fā)票是年末調(diào)增嗎,具體怎么調(diào)
借預(yù)付賬款貸銀行存款納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他填寫帳載金額。
老師好,會計小白一名,請問明年報稅的時候具體是怎么操作,比如明年第一季度,已經(jīng)付了這個款了,是不是報的時候按照報表正常報就行,等到了年底再調(diào)增,如果年底調(diào)怎么調(diào);如果不等到年底主要變動1季度報表嗎,具體怎么變動,謝謝
匯算清繳的時候調(diào)增 預(yù)繳,不需要的。
匯算清繳有一個納稅調(diào)整明細(xì)表。
請問老師,我們前幾年虧損,是不是這次每個季度報稅扣稅的時候稅務(wù)局自動計算以前的虧損情況,抵消虧損額后才計算某一季度需要繳納的所得稅等稅項
你好,對的是的,可以彌補(bǔ)虧損。
老師,印花稅是隨時都可以按次申報嗎,是否有每個月時間限制,申報后會自動扣款嗎,還是需要申請某個扣款,一般扣款時間多久
你好,這個不一定,需要看一下你稅務(wù)局那邊的規(guī)定,按次按月的都有按次申報的,是沒有時間限制。
申報了需要自己點扣款才可以的。 三天以內(nèi)