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請問公司員工給公司買電腦開的公司抬頭發(fā)票,電腦7000元,需要把錢打給員工,怎么記賬,電腦是否可以不做攤銷折舊,一次性記辦公費(屬于管理費),但是我們是小規(guī)模納稅人,季報稅的時候稅務(wù)局報表管理費里沒有辦公費一項,那時候填寫稅務(wù)局報表時是否可以只填寫管理費,下面三個其中不用管,謝謝

2021-12-29 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 09:13

借固定資產(chǎn)貸、其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:13

如果你們沒有審計的話,可以一次做,管理費用不作分?jǐn)偂?

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 09:16

老師,管理費用里下面科目我們放到了辦公費里,但是季度報稅的時候稅務(wù)局報表沒有辦公費

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:17

你好,你要申報哪一個?他沒有辦公費利潤表嗎?那你只用管理費用總的就可以啊,不用填寫明細(xì)了。

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 09:18

稅務(wù)局里面季度填寫報表利潤表里面,管理費用下面其中只有三項

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:20

管理費用填寫總的就可以的,沒有明細(xì)的不用填寫。

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 09:23

老師好,請問公司12月和一家供應(yīng)商簽訂了進(jìn)貨合同金額15000元,12月先付了25%,其他的明年2月付,他們預(yù)計到明年才能開收據(jù)且沒有發(fā)票,請問這個今年和明年我們怎么記賬,現(xiàn)在用交印花稅嗎,印花稅怎么記賬,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:25

你好,現(xiàn)在貨物已經(jīng)給對方嗎?

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 09:43

我們買他們的貨,已經(jīng)付了25%

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:45

貨沒有到的話,借預(yù)付賬款貸銀行存款不需要交印花稅的。

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 09:46

合同簽署了,所以印花稅給交了,是不是明年就不用交了,他們明年預(yù)計不會給開發(fā)票怎么記賬

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:49

借庫存商品貸預(yù)付賬款,沒有發(fā)票也可以正常做賬,只不過是不允許抵扣所得稅。

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 09:51

那明年另外的尾款怎么入賬,也是先付尾款后發(fā)貨,沒有發(fā)票是年末調(diào)增嗎,具體怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2021-12-29 09:54

借預(yù)付賬款貸銀行存款納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他填寫帳載金額。

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 10:01

老師好,會計小白一名,請問明年報稅的時候具體是怎么操作,比如明年第一季度,已經(jīng)付了這個款了,是不是報的時候按照報表正常報就行,等到了年底再調(diào)增,如果年底調(diào)怎么調(diào);如果不等到年底主要變動1季度報表嗎,具體怎么變動,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:04

匯算清繳的時候調(diào)增 預(yù)繳,不需要的。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:04

匯算清繳有一個納稅調(diào)整明細(xì)表。

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 10:10

請問老師,我們前幾年虧損,是不是這次每個季度報稅扣稅的時候稅務(wù)局自動計算以前的虧損情況,抵消虧損額后才計算某一季度需要繳納的所得稅等稅項

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:11

你好,對的是的,可以彌補(bǔ)虧損。

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快賬用戶4319 追問 2021-12-29 10:14

老師,印花稅是隨時都可以按次申報嗎,是否有每個月時間限制,申報后會自動扣款嗎,還是需要申請某個扣款,一般扣款時間多久

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:23

你好,這個不一定,需要看一下你稅務(wù)局那邊的規(guī)定,按次按月的都有按次申報的,是沒有時間限制。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 10:23

申報了需要自己點扣款才可以的。 三天以內(nèi)

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借固定資產(chǎn)貸、其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸、銀行存款。
2021-12-29
同學(xué),你好 不更正申報
2023-01-02
這個可以報銷, 你這個取得分割單可以稅前扣除, 第十八條 企業(yè)與其他企業(yè)(包括關(guān)聯(lián)企業(yè))、個人在境內(nèi)共同接受應(yīng)納增值稅勞務(wù)(以下簡稱“應(yīng)稅勞務(wù)”)發(fā)生的支出,采取分?jǐn)偡绞降?,?yīng)當(dāng)按照獨立交易原則進(jìn)行分?jǐn)?,企業(yè)以發(fā)票和分割單作為稅前扣除憑證,共同接受應(yīng)稅勞務(wù)的其他企業(yè)以企業(yè)開具的分割單作為稅前扣除憑證。 企業(yè)與其他企業(yè)、個人在境內(nèi)共同接受非應(yīng)稅勞務(wù)發(fā)生的支出,采取分?jǐn)偡绞降?,企業(yè)以發(fā)票外的其他外部憑證和分割單作為稅前扣除憑證,共同接受非應(yīng)稅勞務(wù)的其他企業(yè)以企業(yè)開具的分割單作為稅前扣除憑證。 第十九條 企業(yè)租用(包括企業(yè)作為單一承租方租用)辦公、生產(chǎn)用房等資產(chǎn)發(fā)生的水、電、燃?xì)?、冷氣、暖氣、通訊線路、有線電視、網(wǎng)絡(luò)等費用,出租方作為應(yīng)稅項目開具發(fā)票的,企業(yè)以發(fā)票作為稅前扣除憑證;出租方采取分?jǐn)偡绞降模髽I(yè)以出租方開具的其他外部憑證作為稅前扣除憑證。 ?借管理費用 開辦費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,貸庫存現(xiàn)金,? 這個辦公房租做借管理費用開辦費,借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品,貸銀行,長期待攤費用籌建期結(jié)束可一次性轉(zhuǎn)入管理費用開辦費么 你要是做長期待攤費用 那是的,可以,那前面都福利費這個對應(yīng)做長期待攤費用,房租也是,周轉(zhuǎn)材料不是
2020-12-08
您好,全年一次性獎金,只能按員工申報。2可以計入福利費?3可以計入
2021-04-12
1 ,借周轉(zhuǎn)材料低值易耗品,貸銀行,要是這個不做 不通過也可以,2 ,不需要填寫,3 ,彌補(bǔ)虧損不需要做賬,這個對應(yīng)這個申報表自動生成
2021-04-12
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