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每個(gè)季度45萬(wàn),前三個(gè)季度都是43萬(wàn)左右,第四季度開(kāi)了66萬(wàn),一年下來(lái)四個(gè)季度合計(jì)開(kāi)了195萬(wàn)左右(比正常額度超了15萬(wàn)左右)我應(yīng)該是交第四季度66萬(wàn)的稅?還是交一年內(nèi)超出額度那15萬(wàn)的稅?

2021-12-29 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-29 08:25

你好,只需要交第四季度的就可以。

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快賬用戶6111 追問(wèn) 2021-12-29 08:27

就是交66萬(wàn)?沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票,就按66萬(wàn),有進(jìn)項(xiàng)就減少進(jìn)項(xiàng)再交?

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快賬用戶6111 追問(wèn) 2021-12-29 08:27

還是交第四個(gè)季度超出45萬(wàn)那部分

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齊紅老師 解答 2021-12-29 08:29

你好,對(duì)的是的,安66萬(wàn)來(lái)繳納的,他有進(jìn)項(xiàng)也抵扣不了的,小規(guī)模根本就抵扣不了。

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快賬用戶6111 追問(wèn) 2021-12-29 10:58

那有費(fèi)用呢?減出費(fèi)用+(成本票)后再交稅?費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票(就自己寫(xiě)的支出單)可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:03

你好,你有費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅,抵扣不了增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:03

費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的也抵扣不了企業(yè)所得稅就是白支出了。

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快賬用戶6111 追問(wèn) 2021-12-29 11:06

既要交企業(yè)所得稅,又要交增值稅?企業(yè)所得稅是按階梯級(jí)收?增值稅就按開(kāi)出發(fā)票的稅點(diǎn)收,是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:08

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶6111 追問(wèn) 2021-12-29 11:09

什么情況下就不用交企業(yè)所得稅?增值稅無(wú)論什么情況下都要交,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:12

你好,如果是查賬征稅的,你的利潤(rùn)是虧損的,不需要繳納。

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齊紅老師 解答 2021-12-29 11:12

增值稅只要超過(guò)了45萬(wàn)都需要繳納的。

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你好,只需要交第四季度的就可以。
2021-12-29
你好,開(kāi)票是多少稅率的?。然后個(gè)說(shuō)是有利潤(rùn)就需要交。
2022-11-25
您好,只就第四季度交稅就行
2022-01-06
你好,就只交第四季度的增值稅和附加稅,
2020-09-23
你好,增值稅是不超過(guò)30萬(wàn),免征。
2019-12-18
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