你好,只需要交第四季度的就可以。
我是個(gè)體戶,定額定的1個(gè)月28000,第四季度開(kāi)了20萬(wàn)左右,怎么交稅呢?是不超30萬(wàn)不用交增值稅嗎?
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的銷售額,第四個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,年銷售額超過(guò)120萬(wàn)了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
每個(gè)季度45萬(wàn),前三個(gè)季度都是43萬(wàn)左右,第四季度開(kāi)了66萬(wàn),一年下來(lái)四個(gè)季度合計(jì)開(kāi)了195萬(wàn)左右(比正常額度超了15萬(wàn)左右)我應(yīng)該是交第四季度66萬(wàn)的稅?還是交一年內(nèi)超出額度那15萬(wàn)的稅?
你好我是一家小規(guī)模,第一個(gè)季度超30萬(wàn)已經(jīng)全額交稅,第二,三季度未超額,有專票也交了專票的稅,第四季度超額45萬(wàn)了,第四季度怎么交稅,二三季度的需要補(bǔ)交么
個(gè)體工商開(kāi)店子普票,一個(gè)季度開(kāi)發(fā)票額度9萬(wàn),一二季度沒(méi)超額,三四季度超額了2萬(wàn)左右,一年下來(lái)也沒(méi)超額,這樣還繳稅嗎
現(xiàn)金支付500以內(nèi)可以稅前扣除嗎?還是1000元以內(nèi)可以稅前扣除
阿里云服務(wù)器,算是研發(fā)設(shè)備清單嗎
老師,老板拿來(lái)去年日期的差旅費(fèi)發(fā)票5000元。這個(gè)能直接做賬嗎?
付臨時(shí)工工人的工資要計(jì)入稅收金額嗎?自然人稅務(wù)局里沒(méi)有申報(bào)過(guò)的
老師好,端午節(jié)發(fā)大家購(gòu)物卡500元,這個(gè)算福利,是否需要計(jì)入工資表里面扣個(gè)稅
零申報(bào)的公司,匯算清繳時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表需要填數(shù)嗎?
老師,我公司是商貿(mào)企業(yè),開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票是關(guān)于布類的,可以抵扣嘛?
老師,我們是個(gè)體戶飯點(diǎn)店,購(gòu)買的菜、肉等食材計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是個(gè)體戶飯點(diǎn)店,購(gòu)買啤酒計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
小微企業(yè)沒(méi)有廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,匯算時(shí)需要填寫(xiě)A105060表嗎?
就是交66萬(wàn)?沒(méi)進(jìn)項(xiàng)票,就按66萬(wàn),有進(jìn)項(xiàng)就減少進(jìn)項(xiàng)再交?
還是交第四個(gè)季度超出45萬(wàn)那部分
你好,對(duì)的是的,安66萬(wàn)來(lái)繳納的,他有進(jìn)項(xiàng)也抵扣不了的,小規(guī)模根本就抵扣不了。
那有費(fèi)用呢?減出費(fèi)用+(成本票)后再交稅?費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票(就自己寫(xiě)的支出單)可以嗎?
你好,你有費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅,抵扣不了增值稅。
費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的也抵扣不了企業(yè)所得稅就是白支出了。
既要交企業(yè)所得稅,又要交增值稅?企業(yè)所得稅是按階梯級(jí)收?增值稅就按開(kāi)出發(fā)票的稅點(diǎn)收,是這樣理解嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
什么情況下就不用交企業(yè)所得稅?增值稅無(wú)論什么情況下都要交,是嗎?
你好,如果是查賬征稅的,你的利潤(rùn)是虧損的,不需要繳納。
增值稅只要超過(guò)了45萬(wàn)都需要繳納的。