您好 請問您可以把題截圖給看看嗎 我們沒有550題
老師你看一下這個題 我不懂沖減成本為什么是進(jìn)項稅額的數(shù)字 進(jìn)項不是可以抵扣嘛
請教一個問題,我公司屬于生產(chǎn)制造業(yè),今年擴(kuò)建規(guī)模購買生產(chǎn)設(shè)備的同時打地基用了一筆材料,對方開材料票,這個進(jìn)賬能不能抵扣?這次材料是為了加固生產(chǎn)設(shè)備用的,進(jìn)項稅額能不能抵扣?
老師,今天看了(學(xué)堂買的550題)兩題答案,一個題是受贈的機(jī)器設(shè)備的進(jìn)項可以抵扣,一個題是受贈的原材料沒抵扣進(jìn)項,這是為什么?
老師還有個問題想問您,就是我進(jìn)了10臺車,但我只賣了2臺,我的進(jìn)項是不是只能勾選兩臺車的進(jìn)項抵扣增值稅可以一次性全部抵扣,我還以為是一個銷項對應(yīng)一個進(jìn)項呢?如果型號等不一樣,也可以一次性全部抵扣嗎?這樣抵扣完后,后期的銷售就沒有可以抵扣的,全額繳稅了是嗎?
銷售一批儀器給客戶比如100萬,進(jìn)項40萬,已開發(fā)票,進(jìn)項已抵扣,后期因為儀器有問題,又無償贈送客戶差不多20萬的儀器和耗材,20萬是進(jìn)貨價,這個20萬的贈送要視同銷售么?這個20萬的進(jìn)項可以抵扣么?
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
紅色的沒抵扣,白色的抵扣了
題目寫了未做賬務(wù)處理 所以應(yīng)該是未入賬
好的,謝謝,我想也是這樣吧
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!