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Q

銷售一批儀器給客戶比如100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)40萬(wàn),已開(kāi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已抵扣,后期因?yàn)閮x器有問(wèn)題,又無(wú)償贈(zèng)送客戶差不多20萬(wàn)的儀器和耗材,20萬(wàn)是進(jìn)貨價(jià),這個(gè)20萬(wàn)的贈(zèng)送要視同銷售么?這個(gè)20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣么?

2023-01-04 12:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 12:11

同學(xué)你好 對(duì)的 要視同銷售 可以抵扣

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快賬用戶1113 追問(wèn) 2023-01-04 12:15

老師這個(gè)是因?yàn)榍耙还P銷售的儀器有問(wèn)題才贈(zèng)送的,能不能直接把這次的贈(zèng)送收入算到之前的儀器100內(nèi),然后這次的20萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)直接抵扣轉(zhuǎn)成本

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齊紅老師 解答 2023-01-04 12:22

同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦

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快賬用戶1113 追問(wèn) 2023-01-04 12:50

那老師這樣是不是賬上只用入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本?稅務(wù)上要怎么做才能讓稅局認(rèn)定我這樣操作合規(guī)呢

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齊紅老師 解答 2023-01-04 12:53

同學(xué)你好 贈(zèng)送的視同銷售就可以了

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快賬用戶1113 追問(wèn) 2023-01-04 12:57

贈(zèng)送的那部分收入不是算到100萬(wàn)之中了么?那可以相當(dāng)于我不視同銷售么

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齊紅老師 解答 2023-01-04 12:58

同學(xué)你好 那你開(kāi)發(fā)票得包含這部分

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快賬用戶1113 追問(wèn) 2023-01-04 13:06

那如果只有出庫(kù)單或者那邊購(gòu)貨方的確認(rèn)贈(zèng)品的證明,可以不用開(kāi)發(fā)票包含么

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:13

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

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快賬用戶1113 追問(wèn) 2023-01-04 13:21

你怕不是個(gè)機(jī)器人吧,我問(wèn)什么你才答什么。。。。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:27

回答問(wèn)題就是針對(duì)學(xué)員提問(wèn)的回答

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快賬用戶1113 追問(wèn) 2023-01-04 13:30

不是我已經(jīng)提出了一種假設(shè),你否定了,不是應(yīng)該給我建議另外一種處理方式嗎?非得一步一步的問(wèn)嗎,而且回答的模棱兩可。。。

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:37

同學(xué)你好 這個(gè)直接開(kāi)折扣發(fā)票就可以 把贈(zèng)送的也開(kāi)在收入發(fā)票上

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快賬用戶1113 追問(wèn) 2023-01-04 13:39

就是把之前的票退了沖紅字,然后重新開(kāi)票么

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:45

對(duì)的 這個(gè)贈(zèng)送的需要包含在發(fā)票上開(kāi)成折扣的 這樣不用多交稅

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快賬用戶1113 追問(wèn) 2023-01-04 13:46

好呢,謝謝老師,我又懂了一種新思路,現(xiàn)在沒(méi)問(wèn)題了

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齊紅老師 解答 2023-01-04 13:52

同學(xué)你好 好的 問(wèn)題解決了就好

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同學(xué)你好 對(duì)的 要視同銷售 可以抵扣
2023-01-04
同學(xué)你好 稍等我算下
2022-12-16
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你想解決什么問(wèn)題?會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算企業(yè)所得稅還有計(jì)算什么增值稅之類的?
2020-12-23
你好實(shí)際上你們保險(xiǎn)和上牌就形成了代收代付問(wèn)題!除非說(shuō)你們合同注明價(jià)款含有保險(xiǎn)!這樣可以稅前除,以上供參考!要看合同協(xié)議價(jià)款組成!
2021-08-25
20萬(wàn)是屬于計(jì)稅口徑的收入20萬(wàn) 但會(huì)計(jì)口徑,是要進(jìn)行分?jǐn)傊爸Ц兜牟豢煞颠€對(duì)價(jià)部分,確認(rèn)18的收入
2020-08-13
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