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請問老師,圖片做的不對吧?能這樣寫嗎?

請問老師,圖片做的不對吧?能這樣寫嗎?
2021-12-28 19:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 19:48

您好!這個可以申請退稅,也可以留抵以后的所得稅的

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快賬用戶9780 追問 2021-12-28 19:51

但是我這部分是很多年累計的金額,能退稅嗎?

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快賬用戶9780 追問 2021-12-28 19:52

資產(chǎn)減值損失收回,意味著應(yīng)收賬款收回,也同時確認收入對吧?像圖標那樣列示不對吧?

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快賬用戶9780 追問 2021-12-28 19:54

我應(yīng)納稅所得額也不能為負數(shù)呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 19:57

您好!只要是負數(shù)都可以申請退或者抵扣的,收回來應(yīng)收賬款不影響收入呀

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快賬用戶9780 追問 2021-12-28 20:50

明白了,應(yīng)收賬款不影響收入的。請問老師我調(diào)整完畢,舉例本年度2020那里出現(xiàn)負數(shù)?

明白了,應(yīng)收賬款不影響收入的。請問老師我調(diào)整完畢,舉例本年度2020那里出現(xiàn)負數(shù)?
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齊紅老師 解答 2021-12-28 20:53

您好!如果調(diào)整完以后是負數(shù)的話就是負數(shù),您這個是想問什么呢?

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快賬用戶9780 追問 2021-12-28 20:54

負數(shù)代表可以彌補以前年度虧損吧?怎么能退稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-28 20:56

哦,是的,這個是作為虧損用于以后彌補,我心里想成是多交了稅,不好意思,這個是說明虧損了,可以用于以后年度虧損彌補的

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快賬用戶9780 追問 2021-12-28 20:56

我的理解就是退這部分交過的2000多元。

我的理解就是退這部分交過的2000多元。
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齊紅老師 解答 2021-12-29 08:40

您好!是的,因為調(diào)整后是虧的,按理不要交企業(yè)所得稅,但是之前已經(jīng)預(yù)繳了所得稅,所以要退回來這個預(yù)繳的所得稅

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您好!這個可以申請退稅,也可以留抵以后的所得稅的
2021-12-28
你好;? ?你這個業(yè)務(wù)是什么; 才好判斷這樣做是否合理? ?
2022-12-14
同學(xué),你好。最好再新增一個應(yīng)付職工薪酬科目做個過渡。
2024-04-16
你好,沒錯的,是這么做賬的
2024-04-18
學(xué)員你好,新準則計入甲是計入使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負債
2022-06-10
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