你好,嗯嗯是的呢,可以的呢
老師,請問,我公司是銷售安裝的空調(diào)的一般納稅人企業(yè),,現(xiàn)在要開票給對方,因為是萬位發(fā)票,數(shù)量哪里可以寫3.5套,只要全部加起來的總和跟賣出去的數(shù)量一樣就可以,是嗎?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的人一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在收到進項發(fā)票?需要入賬嗎?還沒有銷售出去的,可以等銷售的時候再入賬嗎?
老師,請問,我公司銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我收了一張安裝服務(wù)的進項發(fā)票,然后備注哪里寫了是用在哪個項目,這個項目我這邊已經(jīng)開完票給對方了,這個發(fā)票我可以拿來抵稅嗎,抵稅后我又要怎么樣入賬???
老師,請問,我公司銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),我收了一張安裝服務(wù)的進項發(fā)票,然后備注哪里寫了是用在哪個項目,這個項目我這邊已經(jīng)開完票給對方了,這個發(fā)票我可以拿來抵稅嗎,抵稅后我又要怎么樣入賬啊?
老師,請問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),現(xiàn)在我要開安裝服務(wù)的發(fā)票出去,但是施工地點不是在對方公司,在另外個地點,這樣可以開發(fā)票嗎?
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的噠撒