你好!你紅字沖減之前的分錄,然后按正確金額重新計入就好了
老師,你好,請問上個月跟供應(yīng)商購買的商品,這個月改了單價,原本單價100,后面改為了90,優(yōu)惠了10塊錢,這個月我怎么平賬?
您好 老師,商貿(mào)企業(yè)1月購進商品按以前價格入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)成本,到2月跟供應(yīng)商結(jié)賬時,發(fā)現(xiàn)入賬這批貨物,不是以前價格,而是降低了。請問現(xiàn)在我要怎么調(diào)整這個賬?
老師,采購入庫一個月后供應(yīng)商發(fā)來對賬單把原來價格7.15的產(chǎn)品調(diào)整價格為6.9元;由于沒有收到調(diào)價通知,ERP系統(tǒng)已經(jīng)按照7.15的價格進行入庫并且銷售了大部分的庫存,系統(tǒng)上月也已經(jīng)結(jié)賬,修改不了采購入庫單的采購價格,請問這個差額部分涉及哪些方面的分錄老師可以詳細說一下嗎
老師,你好,就是我們公司采購的物料,經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后,過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品,供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn),所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀?比如,2023年1月購買了A物料1000PCS,含稅金額是100000元(單價100元),然后2023年2月跟供應(yīng)商開票,2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后,2023年6月發(fā)生退貨,退A物料1PCS(含稅金額100元),2023年采購B物料10PCS,含稅金額10000元(單價1000元),然后,2023年7月跟供應(yīng)商對賬,供應(yīng)商開票(開B物料的),含稅10000元,2023年9月給供應(yīng)商付款9900元(10000元-100元),但是,貨款扣了,但是發(fā)票還是平不了賬,相當(dāng)于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀?是只能開紅字發(fā)票嗎?幾乎每個月都有很多這種。
因流程改變,原來客戶下的單價198元(含稅)產(chǎn)品的委外訂單要改成288元的采購訂單,而我司要將原來的客供料改為外購料下采購單(含稅單價90元)給客戶進行購買,雙方均是一般納稅人,流程變更后雙方既是客戶也是供應(yīng)商發(fā)票互開,即我司下單跟客戶買物料90元,客戶下單整個產(chǎn)品(原198元+90=288元)給我司,相較于原來的198元的委外訂單這個288元的外購訂單多了哪些成本?是否會虧損?具體怎么計算?
老師,購買的機器配件價格10000元,款已付,做什么會計科目?是先做預(yù)付帳款還是做固定資產(chǎn)?
工商年報的納稅總額是指哪個
老師您好!企業(yè)交接銀行基本戶銀行流水這幾年是亂的,要重新補賬嗎?
銀行匯票簽收了,怎么總是在代簽收里面有提示
老師,您好,想請問一下,2024年我們有一票成本發(fā)票收不回來,現(xiàn)在做匯算清繳怎么做納稅調(diào)增呢?
老師4月份收到退回的個稅手續(xù)費,正常賬務(wù)處理借,銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金(銷項)嗎 4月份進銷項申報完了,我現(xiàn)在在做4月份賬,這筆怎么做賬呢
老師,調(diào)暫估為什么在與收入無關(guān)的支出呢?這個好解釋嗎?
老師匯算清繳時資產(chǎn)總額怎么填寫
公司A交著社保的一個人 沒從公司發(fā)工資 他名下的個體戶可以給公司A開發(fā)票嗎
出口退稅的出口發(fā)票是報關(guān)單出來當(dāng)月就開具嘛?開出口發(fā)票需要注意什么呢?
如果是隔了好幾個月也是先把原先的沖掉,再做正確的嗎?
你好1是的。操作方式都是一樣的
如果我是供應(yīng)商,上個月銷售給客戶的單價是100,這個月改成了90呢
你好!也是一樣,沖減之前確認(rèn)收入的分錄,然后重新做
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了