你好,建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票的增值稅 一般納稅人9% 小規(guī)模1%印花稅.建筑、安裝工程承包合同 0.3‰
小規(guī)模納稅人,要開具一張90萬的工程服務(wù)專票,需要繳納多少增值稅,附加稅,沒有成本需要交多少企業(yè)所得稅?
老師,2021年個人去稅務(wù)局代開經(jīng)營所得-建筑服務(wù)發(fā)票要繳納哪些稅,比如開50萬的建筑服務(wù)發(fā)票要繳納多少錢的稅費,怎么算的?開票流程是怎樣的?需要哪些資料?
老師,單位建筑服務(wù)1%稅率發(fā)票是219.2萬元,那么需要繳納增值稅是多少,個體工商戶經(jīng)營所得稅是多少,定期定額,應(yīng)稅所得率是9%
老師。你好,去稅務(wù)局代開工程服務(wù)發(fā)票(勞務(wù)),需要繳納的稅款是多少,怎么計算的
你好老師。像建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票的增值稅和印花稅是多少?需不需要繳納企業(yè)所得稅,繳納的話是多少個稅點。
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
繳納企業(yè)所得稅,是25%的了
企業(yè)所得稅的。疫情有優(yōu)惠政策嗎?
小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
開票501萬需要繳納多少企業(yè)所得稅和增值稅附加稅印花稅
建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票的增值稅 一般納稅人9% 小規(guī)模1%印花稅.建筑、安裝工程承包合同 0.3‰, 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 ?? 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損?