不是,受托方代扣代繳,受托方再向委托方收取

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,您好,消費(fèi)稅委托加工,以高于受托方的計(jì)稅價格出售的,按規(guī)定繳納消費(fèi)稅,準(zhǔn)許扣除已代收代繳的。 我想問下,為什么會不以高于受托方的計(jì)稅價格出售呢?受托方的計(jì)稅價格不就是委托方庫存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會高于這個價格嗎?是我哪里理解錯了嗎?
下列準(zhǔn)予扣除外購或委托加工收回應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅稅款的是( )o A.外購已稅溶劑油生產(chǎn)的溶劑油 B.外購已稅白酒生產(chǎn)的白酒 C.委托加工收回的已稅高檔手表高于受托方計(jì)稅價格岀售 D.委托加工收回的已稅珠寶玉石生產(chǎn)的金銀鑲嵌首飾 答案:C 老師不是消費(fèi)稅可以抵扣的不包括高檔手表嗎?意思平價賣出就不能抵嗎?而高于受托方的話,那些什么小汽車、游艇,涂料,電池也是可以抵的?
除受托加工或翻新改制金銀首飾的消費(fèi)稅按受托方交納除外,意思是消費(fèi)稅由受托方承擔(dān)委托方不給錢嗎
下列稅金中,應(yīng)計(jì)入存貨成本的有()。A由受托方代收代繳的委托加工物資直接用于對外銷售的商品負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅(銷售價格不高于委托加工環(huán)節(jié)消費(fèi)稅計(jì)稅價格)B由受托方代收代繳的委托加工物資繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)納消費(fèi)稅的商品負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅C進(jìn)口原材料交納的進(jìn)口關(guān)稅D小規(guī)模納稅企業(yè)購買原材料交納的增值稅
請問:甲公司將購進(jìn)的實(shí)木素板委托乙公司加工成實(shí)木地板,加工完成,受托方交貨時還要代收代繳消費(fèi)稅嗎? 稅法上,將外購或委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,其已納積款準(zhǔn)予按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算扣除。 此處是外購應(yīng)稅消費(fèi)品用于委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,在收回時,有沒有已納稅款扣除呢?
                應(yīng)付賬款借方余額長期掛賬。后來發(fā)票也開不進(jìn)來。如何平賬
老師您好,當(dāng)時9月的時候我問老板公司有做電商平臺嘛,老板說沒有,結(jié)果現(xiàn)在問老板說10月有做電商平臺,而且仔細(xì)一問說9月27日入駐電商平臺,9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報嘛
老師用私卡報銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險
老師:這個真假的,核定征收
房產(chǎn)開票是13的稅嗎
前幾年年匯算清繳時暫估沒票的調(diào)增繳稅了,賬里暫估的這部分怎么做分錄
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
小規(guī)模納稅人季度31萬賬怎么做?
請問一下,未開票收入,上個月做了三千元的未開票收入,為了湊需要繳納的增值稅,這個?申報增值稅,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額正好,繳納幾元錢的銷項(xiàng)稅,就沒有把上個月未開票收入低這個月開票金額,上個月的未開票收入我可以下個月低開票金額嗎?
董孝彬老師在問個問題


消費(fèi)稅是價內(nèi)稅,會含在委托加工成本中。
即使表面上沒要委托方交,但實(shí)際會加到加工成本中一并收取。
好的,那這種跟其他委托加工物資是沒啥區(qū)別的意思嗎
是的,沒啥區(qū)別的。最后的承擔(dān)者都是委托方
謝謝好的
好的,祝學(xué)習(xí)愉快,考試順利
好的,祝學(xué)習(xí)愉快,考試順利