您好 請問發(fā)貨的時候分錄怎么寫的
請問老師:跨月后產(chǎn)生退貨,如何賬務處理?紅字發(fā)票怎么開?
跨月開專票退貨怎么處理?又怎么做賬務處理,分錄是怎樣???
老師,已開票未發(fā)貨,稅務上確認收入,會計上不確認收入,這樣的業(yè)務會計分錄怎么處理呢?
老師,求跨月退貨,發(fā)票未開的賬務處理會計分錄?
老師,退回的跨月發(fā)票需要做紅沖,并做紅沖分錄,那么退回的跨月收據(jù)呢?要怎么處理?
內(nèi)賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構(gòu),評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動力游樂場開票賦碼怎么付
個人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負的44500的紅字發(fā)票,會計是這樣做賬的,我有點理解不了,麻煩老師指導一下
其他業(yè)務成本和其他業(yè)務支出是一樣的嗎?兩個有什么區(qū)別
發(fā)貨的時候只有倉庫明細登記了,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,因為我們是開具發(fā)票確認收入的
我這個邊是不是應該 借產(chǎn)成品-A貸主營業(yè)務成本?
成本結(jié)轉(zhuǎn)了?怎么寫的分錄
借:產(chǎn)成品 貸 原材料 貸制造費用
這個是產(chǎn)品完工入庫的分錄啊
借主營業(yè)務成本 貸庫存商品貸發(fā)出商品
退貨 那做相同的分錄紅沖就好了
這樣做 借庫存商品 -A 貸 主營業(yè)務成本 ,對么?
是的 以后沒有確認收入 不能結(jié)賬成本的
它是直接做到發(fā)出商品去了,那我應該還是錯了,應該借發(fā)出商品,貸主營業(yè)務成本;借庫存商品,貸發(fā)出商品,這樣才是對的
請問您單位是生產(chǎn)制造企業(yè)嗎
是的,只是工藝比較簡單的
借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 貸:應付職工薪酬 借:庫存商品 貸;生產(chǎn)成本 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 借:主營業(yè)務成本 貸:發(fā)出商品
倒著做相同分錄的紅沖么?
老師,應該是我理解不到位了,剛剛細看了,結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品了,應該就是紅沖發(fā)出商品才對,我要開了發(fā)票才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本的,應該是借發(fā)出商品 負數(shù) 貸庫存商品負數(shù),
主要是看您前面分錄怎么寫的 然后寫相同的紅字分錄
好,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問