您好: 只要是真實發(fā)生的業(yè)務(wù),是可以入賬的。
鄒老師,您好,有一輛車過戶到我們公司名下,因為沒有發(fā)票,所以沒有入固定資產(chǎn),麻煩想問一下能報銷這輛車的相關(guān)費用嗎,入保險取得的進項能抵扣嗎?還有沒有發(fā)票的情況下能入固定資產(chǎn)嗎?謝謝!
老師您好:請問您那里有會計報名的網(wǎng)址嗎?要有的話麻煩您發(fā)我一下,謝謝!
老師,您好,麻煩問一下取得的發(fā)票跨年能入賬嗎,謝謝
請問老師,壞賬準備的核銷依據(jù)政策麻煩您發(fā)一下,謝謝
老師,請問預收賬款和預付賬款科目編碼是什么?麻煩您能發(fā)我一下嗎?謝謝
老師你好,可以私信你嗎
老師,個體工商戶,公戶的錢轉(zhuǎn)到老板私人卡有問題嗎
8個月抵扣了一個業(yè)務(wù)招待費的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進項轉(zhuǎn)出?
個人回家的車票費記入福利費是不是還得交個稅
老師您好我們公司承包給個人施工管網(wǎng)按裝,個人給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師好,我們公司是一家服務(wù)公司,然后提供服務(wù)的時候需要要到1到3種物料,但是價格是算在服務(wù)費里面的,物料不單獨收費。物料有進貨發(fā)票,我想問這個物料是必須在我們給顧客開具的服務(wù)費發(fā)票上同時另起一行開出來注明贈送金額是零元,還是可以不用開關(guān)于物料的發(fā)票,直接月底把物料結(jié)轉(zhuǎn)到成本。
老師,是這樣的的,23年年底付給A一筆款付了57000元,有尾款3000元未付,但是對方開的60000元發(fā)票,一直掛賬,然后現(xiàn)在對方說把之前的發(fā)票紅沖了,開57000元給我們這樣的話雙方都平賬,我之前做賬 借原材料 53097.35 應交稅費~待認證稅額6902.65 貸銀行存款57000 應付賬款~A 3000 現(xiàn)在對方要把這張發(fā)票紅沖,重新開一張金額57000的發(fā)票,不會做賬了老師,這是2023年11月的,待認證稅額也早就轉(zhuǎn)成進項稅額,原材料早已入到項目成本轉(zhuǎn)為庫存商品轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
給公司開的勞務(wù)發(fā)票怎么代扣代繳
老師密碼咋改,執(zhí)照密碼。以前的密碼不知道。123456不對。
老師:固定資產(chǎn)清理借方有余額,月底需要怎么處理?
好的,老師,再麻煩問一個問題,四季度的企業(yè)所得稅是不用調(diào)增調(diào)減,按賬目計算后直接申報,等年終匯算清繳的時候才調(diào)增調(diào)減是吧
您好: 是的,您的說法正確。
好的,謝謝老師
您好: 不客氣,祝您一切順利。