同學(xué)你好,借:以前年度盈余調(diào)整,貸:銀行存款。
老師你好,請問今年財政收回往年的存量資金,做會計分錄時,財務(wù)會計借、貸分別用哪個科目呢?
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務(wù)會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個人部分);預(yù)算會計分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務(wù)會計分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
事業(yè)單位需要做財務(wù)會計和預(yù)算會計,去年交的養(yǎng)老保險今年退回來了,個人部分和單位部分都是拿他的工資交的,收到的時候做賬:財務(wù)會計:借:零余額,貸:以前年度盈余調(diào)整,預(yù)算會計:借:資金結(jié)存,貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—年初余額調(diào)整,給本人支付時,財務(wù)會計:借:其他應(yīng)付款(因為去年就給他掛起來了),貸:零余額,預(yù)算會計:借:什么,(不會了,請老師幫忙),貸:資金結(jié)存
你好老師,我單位是全額撥款事業(yè)單位,2022年11月財政局撥付了一筆項目資金,當時財務(wù)會計:借:單位管理費用,貸:財政撥款收入。預(yù)算會計:借:事業(yè)支出貸:財政撥款收入年末,財政局說一般公共支出超了,需要將這筆支出調(diào)到存量資金中列支,這個分錄應(yīng)該怎么做呢?謝謝
用當年的收入墊付社保費個人部分,墊付時:借:其他應(yīng)收款貸:財政撥款收入收回墊付的往來款時:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款請問墊付時和收回墊往來款時是否應(yīng)該做預(yù)算會計分錄?
老師,銷售固定資產(chǎn)是不是在附表一體現(xiàn)呢?
老師,我們公司是汽車維修廠,現(xiàn)在公司打算關(guān)門,還有18萬的配件賣了廢品2萬,已經(jīng)收到錢,這個會計分錄應(yīng)該怎么做?稅務(wù)上又應(yīng)該咋處理
2025.5的增值稅報表想更正一下,點擊申報更正和作廢按鈕,該報表沒有作廢按鈕,只有更正按鈕,點擊后沒有任何反應(yīng),該如何操作?
老師,我公司與甲公司簽訂了A服務(wù)合同,合同期限為2021年6月1日至2022年3月14日,合同總金額暫定1000萬元,最終根據(jù)后續(xù)簽訂合同單價,進行多退少補;后續(xù)簽訂B合同期限為2022年3月15日至2023年3月14日。 根據(jù)A合同實際已結(jié)算金額為:10000000元。 根據(jù)B合同相關(guān)約定,A應(yīng)結(jié)算金額為:15000000元。 應(yīng)結(jié)算金額超出A合同總金額導(dǎo)致無法結(jié)算,超出金額為5000000元,該部分收入在2025年1月申報稅費時按所屬期2024年12月計提收入已申報稅費。現(xiàn)想申請退回企業(yè)所得稅1250000元。有什么合理的依據(jù)向稅務(wù)局申請退稅?
老師,資產(chǎn)負債中應(yīng)付利潤科目有余額,如果本年度虧損的話,可以沖減應(yīng)付利潤的余額嗎
老師,我怎么查看24年的匯算清繳表,有個105050薪金明細表有沒有填寫?專管員說我公司沒有填寫,現(xiàn)在可以更改嗎?
請問境外不需要開發(fā)票的貨款怎么申報增值稅
你好,我想問一下。一般納稅人公司,都沒有業(yè)務(wù),就只是報了一個人工資,怎么做季報??!如圖,怎么填報呢?
老板拿來的發(fā)票入賬需要簽字嗎?
老師3.81元是銀行利息,這里營業(yè)外收入3.81對嘛