你好,收到發(fā)票時(shí),需要把之前的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄?
6月收到發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,但是發(fā)票的款是7月支付的,7月份做的賬,問(wèn)題是6月份的進(jìn)項(xiàng)稅與月底結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不上了,怎么辦呢 在6月份借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)…進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)付賬款 。到7月份在沖應(yīng)付賬款, 這樣可以嗎?
老師公司6月份支付的運(yùn)費(fèi)付款時(shí)走的銷售費(fèi)用,發(fā)票7月份收到的 收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么做賬呢
太湖公司2022年6月發(fā)生以下幾項(xiàng)業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付本月水電費(fèi)900元。(2)收到上月銷售貨款30000元。(3)預(yù)收A產(chǎn)品貨款30000元存入銀行,商品將在7月交付。(4)以銀行存款預(yù)付下季度(7-9)燃?xì)赓M(fèi)1500元。(5)銷售商品一批,總售價(jià)40000元,款已收訖。(6)購(gòu)買原材料,支付費(fèi)用15000元。(7)本月應(yīng)付廣告費(fèi)1000,下月支付要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月份的收入和費(fèi)用。(1)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制時(shí):6月份的收入=6月份的費(fèi)用=(2)采用收付實(shí)現(xiàn)制時(shí):6月份的收入=6月份的費(fèi)用=
老師,我6月份收到對(duì)方開(kāi)的7月份的租金發(fā)票,我這邊做的會(huì)計(jì)分錄: 收到下個(gè)月的發(fā)票時(shí) 借:其他應(yīng)收款-甲公司 貸:應(yīng)付賬款---甲公司 等到7月份的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)收款-甲公司 付租金 借:應(yīng)付賬款-甲公司 貸:銀行存款
老師您好!請(qǐng)問(wèn)鋼材款6月份已支付,貨物已到,但是發(fā)票7月份才收到,是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
就是沖紅然后在收票后再做一筆
你好,是的,是這樣的