你好,都是付款憑證。
假定鴻韻公司2019年6月1日至10日發(fā)生如下與現(xiàn)金收付有關的交易或事項:(1)3日,支付購買材料運費150元(假定不考慮稅金的處理)。(提示:借方科目為“在途物資”)。(2)4日,從銀行提取現(xiàn)金15000元,備發(fā)工資。(3)5日,用現(xiàn)金15000元向員工發(fā)放工資。(提示:借方科目為“應付職工薪酬”。)(4)6日,用銀行存款35000元償還應付賬款。原始憑證為銀行存款轉賬支票存根1張,銀行付款通知單1張。(5)7日,銷售商品原價20000元,增值稅稅率13%,貨款及增值稅款項以及轉入銀行賬戶。1.根據(jù)所給資料編制會計分錄,注明應填制的記賬憑證名稱及編號。以(1)為例應填制付款憑證,編號為:現(xiàn)付字第1號。借:在途物資150貸:庫存現(xiàn)金150(如果是使用銀行存款支付,記為“銀付”)2.編制匯總收款憑證(從1日到10日),采用下面的格式,或者是下載附件excel里面的格式。匯總記賬憑證賬務處理.xlsx匯總付款憑證貸方科目:銀行存款2019
用電匯結算方式償還所欠購貨款,另支付銀行手續(xù)費,分別應該填制什么記賬憑證??轉賬還是付款憑證?
請將下列錯賬業(yè)務進行更正錯賬,要求,首先指出采用哪種更正方法,然后進行更正。(1)會計張麗在結賬之前,發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有錯誤,而記賬憑證無錯誤,將6900錯寫成9600。張憑證時,誤(2)廠部領用材料300元,會計李明填制記賬憑證時,誤填為借記“制造費用”科目,并已據(jù)以登認、賬。請你幫助李明更正錯賬。(3)某企業(yè)以銀行存款歸還購料欠款1000元,會計李明誤作下列記賬憑證,并已登記入賬。請你幫助李明更正錯賬。借:應付賬款10000貸:銀行存款10000(4)通過開戶銀行收到某購貨單位償還前欠貨款8700元,會計李明誤填制如下記賬憑證,并已登記入賬。請你幫助李明更正錯賬借:銀行存款7800貸:應收賬款7800
(①1日,故資人找投資合同送水一張金額為250000元的轉賬文票公司會計人員填制進賬單一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。2)3日,填制還款憑據(jù)183421#用銀行存款100000元歸還為奶9個月現(xiàn)己(36日,公司會計開出轉賬支票8976541#用以償付上月的購料貨款120000元,己收到對方開來的收款收據(jù)。(4)8日,開出現(xiàn)金支票0265401”,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。(5)10日,公司經理出差預借1500元差旅費,公司開出現(xiàn)金支票0265402#付出。(6)12日,收到AQ公司支付上月的購貨款50000元的轉賬支票張,公司會計人員填制進賬單33215#一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。⑦15日,憑電信話費收據(jù)開出轉賬支票8976542”支付本月公司機關的電話盟1600元。(8)17日,用銀行電匯友付市欠某市鋼材公司的貨款40000元,屯匯報銷憑HE123654"(9)20日,收到MB公司送米的支付本月勞務款51750元的轉賬支票一張公司將之送存銀行寫記賬憑證(1024
(①1日,故資人找投資合同送水一張金額為250000元的轉賬文票公司會計人員填制進賬單一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。2)3日,填制還款憑據(jù)183421#用銀行存款100000元歸還為奶9個月現(xiàn)己(36日,公司會計開出轉賬支票8976541#用以償付上月的購料貨款120000元,己收到對方開來的收款收據(jù)。(4)8日,開出現(xiàn)金支票0265401”,從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。(5)10日,公司經理出差預借1500元差旅費,公司開出現(xiàn)金支票0265402#付出。(6)12日,收到AQ公司支付上月的購貨款50000元的轉賬支票張,公司會計人員填制進賬單33215#一式三聯(lián)后將之一并送存銀行。⑦15日,憑電信話費收據(jù)開出轉賬支票8976542”支付本月公司機關的電話盟1600元。(8)17日,用銀行電匯友付市欠某市鋼材公司的貨款40000元,屯匯報銷憑HE123654"(9)20日,收到MB公司送米的支付本月勞務款51750元的轉賬支票一張公司將之送存銀行填寫會計分錄
托育機構政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調增納稅調整明細表,27行?
手續(xù)費也是嗎?網上有人說是轉賬憑證?
你好,是的,因為也是銀行付款了。
簽訂購貨合同,用轉賬支票預付訂金的業(yè)務應該填什么記賬憑證?
你好,屬于付款憑證。
按預付貨款購貨合同,xx公司把乙材料發(fā)運到本公司,材料已驗收入庫,以轉賬支票將余額結清 這個應該填什么記賬憑證?
你好,也是付款憑證。
借:原材料 應交稅費 貸:預付賬款 應該填制什么記賬憑證?
你好,這個是轉帳憑證。
請問銀行存款日記賬最后一行寫過次頁后,多余的業(yè)務必須這張日記賬寫在背面呢,還是可以另起一頁新的?
你好,需要寫在背面的。
老師好,請問 借:固定資產(生產經營用設備) 貸:其他貨幣資金(銀行匯票存款) 這個應該填制付款憑證還是轉賬憑證?