,然后就用105000÷1.13算出來購置稅,這是他們算的購置稅嗎?
我想請問一下,我用別個公司名義買車,別個說抵10個點(diǎn)的稅給我,假如車價60萬,購置稅5萬。到底是抵那一部分的10個點(diǎn)哦,別個說是60÷1.13得出不含稅價格,得出購置稅大概5萬左右。然后再就是購置稅÷13×10,就是抵扣的稅啊
比如買車的時候銷售給你說這個車裸車價是105000,但是說是要你交一個車輛購置稅,然后就用105000÷1.13算出來購置稅,然后車最后價格是105000+105000÷1.13,為啥用含稅價加車輛購置稅,這是不是重復(fù)算了車輛購置稅?
老師,請問單位買車,是不是可以在購入的時候一次性抵扣增值稅?因為購車有要交保險、車輛購置費(fèi)等,這個構(gòu)不構(gòu)成一輛車的總價的?按這個總計來算增值稅?除了車輛購置稅還有什么稅要交嗎?
老師請教下,題目2我們的車輛購置稅是不用反算消費(fèi)稅是不是!因為包含了消費(fèi)稅也是車輛購置稅的計稅基礎(chǔ)!只有組價時(買價+運(yùn)費(fèi)+保險)(1+20%)÷(1—消費(fèi)稅)為他的計稅基礎(chǔ)這時候反算就包含了消費(fèi)稅是么? 然后這個和增值稅是一樣的
你好..購入車輛現(xiàn)在不是要記固定資產(chǎn)系統(tǒng)..自動計提折舊..那我輸入的時候是輸入車的不含稅價還是不含稅價加上車輛購置稅的一共的金額..現(xiàn)在上牌費(fèi)還沒拿過來..那我這個原值是先輸入不含稅價?車輛購置稅..那后期計提的就會少一部分
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是的,他們就是這樣算的
還有這個為啥是用13%來算不含稅金額款?
雖然工作沒有接觸車輛購置稅,但是銷售給我算的這個我還是能發(fā)現(xiàn)疑問,就是不符合正常計算
你好這個購置稅沒有*購置稅稅率的