更正申報(bào)就是填寫正確的數(shù)字
老師您好! 我們企業(yè)所得稅年報(bào)繳納數(shù)字有負(fù)的2.68元,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們辦退稅。如果不想退的話也可以,就是要更正企業(yè)所得稅年報(bào),我把成本減少2.68元,本年應(yīng)補(bǔ)(退)企業(yè)所得稅還是負(fù)數(shù)2.68元。老師,這個(gè)要怎么做呢?
檢查發(fā)現(xiàn)19年企業(yè)所得稅年報(bào)收入少計(jì)了,怎么辦呢?更正申報(bào)正確的數(shù)字,能不能在報(bào)表里面把成本少填寫的補(bǔ)上呢?
請(qǐng)問老師,19年補(bǔ)18的稅時(shí)候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對(duì),企業(yè)所得稅更正了申報(bào),增值稅把18年已經(jīng)報(bào)稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報(bào)數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補(bǔ)稅的沒有憑證,只是通過電費(fèi)推算出來的,要把賬補(bǔ)了嗎?
請(qǐng)問老師,公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,未來適用法該怎么理解呢?如果19年企業(yè)收入100萬、成本70萬,結(jié)果申報(bào)所得稅的時(shí)候只報(bào)了90萬少報(bào)了10萬,申報(bào)表要重新更正19年呢?還是直接能補(bǔ)在今年的收入里一起報(bào)?
殘保金申報(bào)低于1000了,被要求更正申報(bào),因?yàn)闃I(yè)務(wù)很少,報(bào)的工資低,更正申報(bào)殘保金需要更正申報(bào)去年的個(gè)人所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,還是只把殘保金里面的數(shù)據(jù)改了就可以了,但是殘保金表的金額是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表上年年工資總額填列的應(yīng)該則么辦呢
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?