你好,不需要匯算清繳了
老師好,我們公司找了一個(gè)自然人給我們公司去稅務(wù)局代開(kāi)了50萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi),到明年個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候他需要申報(bào)清繳嗎?要的話還需要再交個(gè)人所得稅嗎?這次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候自動(dòng)交了個(gè)人所得稅。如果需要申報(bào)但他不申報(bào)的話會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)了建筑服務(wù)發(fā)票,已按經(jīng)營(yíng)所得繳納了個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)公司還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎,如果需要交是按勞務(wù)報(bào)酬還是什么呢?
老師,現(xiàn)在個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票給企業(yè)。個(gè)人所得稅稅局是按個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得征收的。次年個(gè)人需要匯算嗎
想問(wèn)下,個(gè)人去稅局代開(kāi)的工程發(fā)票,今年一共開(kāi)了300萬(wàn),開(kāi)票時(shí)已經(jīng)在稅局按照1.2%交了個(gè)稅,明年還需要個(gè)人所得稅匯算嗎?如果需要是怎么交的?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)零星工程發(fā)票,個(gè)人所得稅按千分之四核定征收后,還需要年度個(gè)稅匯算清繳嘛,如果需要年度匯算清繳,那應(yīng)該怎么算個(gè)人所得稅
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
我看在稅局開(kāi)出來(lái)的個(gè)稅完稅憑證上,顯示的是經(jīng)營(yíng)所得,這種建筑施工的分包代開(kāi)發(fā)票確定只按照1.2%繳稅就可以了對(duì)吧?
建筑施工的分包代開(kāi)發(fā)票確定只按照1.2%繳稅就可以了,是的。
非常感謝
老師你好,再問(wèn)個(gè)問(wèn)題,建筑代開(kāi)發(fā)票是不是可以在建筑施工地開(kāi),和代開(kāi)人的戶口所在地開(kāi),這兩種方式?我記得好像是這樣的,有具體的政策文件嗎?
是的,但我沒(méi)找到具體文件號(hào)