同學(xué)你好則該設(shè)備的入賬價值為( )萬元?!?800加300加180
甲公司是增值稅一般納稅人,2019年6月1日購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。購買過程中,以銀行存款支付運雜費等費用5萬元。安裝時,領(lǐng)用材料7萬元;該材料負擔(dān)的增值稅稅額為0.91萬元,支付安裝工人工資8萬元。該設(shè)備于2019年6月30日達到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司對該設(shè)備采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為零。假定不考慮其他因素,2019年該設(shè)備應(yīng)計提的折舊額為()萬元。
甲公司是增值稅一般納稅人,2019 年 2 月 1 日購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為 100 萬元,增值稅稅額為 16 萬元。購買過程中,以銀行存款支付運雜費等費用 13 萬元。安裝時,領(lǐng)用材料 6 萬元,該材料負擔(dān)的增值稅稅額為 0.96 萬元;支付安裝工人工資 13 萬元。該設(shè)備于 2019 年 3 月 30 日達到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司對該設(shè)備采用年限平均法計提折舊,預(yù)計使用年限為 10 年,預(yù)計凈殘值為零。假定不考慮其他因素,2019 年該設(shè)備應(yīng)計提的折舊額為( )萬元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年5月購人一臺需要安裝的設(shè)備,支付買價為1800萬元和增值稅234萬元;安裝該設(shè)備期間領(lǐng)用原材料一批,賬面價值300萬元;支付安裝人員工資180萬元、員工培訓(xùn)費30萬元。假定該設(shè)備已達到預(yù)定可使用狀態(tài),不考慮除增值稅外的其他稅費,則該設(shè)備的入賬價值為( )萬元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年5月購人一臺需要安裝的設(shè)備,支付買價為1800萬元和增值稅234萬元;安裝該設(shè)備期間領(lǐng)用原材料一批,賬面價值300萬元;支付安裝人員工資180萬元、員工培訓(xùn)費30萬元。假定該設(shè)備已達到預(yù)定可使用狀態(tài),不考慮除增值稅外的其他稅費,則該設(shè)備的人賬價值為()萬元。
某公司一般納稅人企業(yè)購置一臺需要安裝的設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買價100萬元增值稅。13萬元支付專用發(fā)票所列的運輸費元,增值稅180元,設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原料3000某公司一般納稅人企業(yè)購置一臺需要安裝的設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買價100萬元增值稅。13萬元支付專用發(fā)票所列的運輸費元,增值稅180元,設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原料3000元,購進該批。物資時支付某公司一般納稅人企業(yè)購置一臺需要安裝的設(shè)備,支付專用發(fā)票所列的設(shè)備買價100萬元增值稅。13萬元支付專用發(fā)票所列的運輸費元,增值稅180元,設(shè)備安裝中領(lǐng)用庫存原料3000元,購進該批。資物資時支付的增值稅額為390元,設(shè)備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元
企業(yè)發(fā)現(xiàn)2025年2月增值稅申報有問題,但是這個屬期增值稅申報表已經(jīng)引用了出口退稅,系統(tǒng)提示所屬期增值稅申報表已辦理出口退稅不能修改,企業(yè)應(yīng)該如何操作才能去進行增值稅更正申報呢?
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老師好,公司不在營業(yè),個稅系統(tǒng)里沒有員工,個稅還用報嗎
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老師,前年的出口外銷收入,現(xiàn)在轉(zhuǎn)內(nèi)銷,整套賬怎么處理?直接把前年的賬做到今年么?用未分配利潤科目直接調(diào)整可以么?稅務(wù)老師,要把現(xiàn)在的賬,拿去給他看
老師您好,想問一下殘疾保證金工資填寫,是匯算清繳年報的工資合計數(shù)嗎?是應(yīng)發(fā)工資,還是減去個人社保等的實發(fā)工資?
老師,個體工商戶加工廠(一般納稅人)給自己一個人交社保,個人部分和工廠部分都計入借:管理費用一社保費,貨應(yīng)付職工薪酬一社保費?
去年的報關(guān)單有10張,稅局說要一個批次申報,不能分多個批次申報,這是什么意思呢?可以舉例說明一下嗎?
姓名【方】證件類型【居民身份證】證件號碼【3426231987080823Xxx】:上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。申報個稅顯示這個怎么辦