沒有預(yù)交那一欄就直接填就是了哈,只要是你在異地申報的就可以了
請問老師,印花稅在異地預(yù)繳了,現(xiàn)在申報當(dāng)期的怎么填入預(yù)繳的數(shù)?
老師,請問我9月份有異地預(yù)繳印花稅,是用價稅合計金額乘以的萬分之三交的。那我在填本月申報表時還用把預(yù)繳的印花稅填到表格里嗎?
異地預(yù)繳的印花稅,怎么填寫申報表?增值稅和所得稅填表有預(yù)繳那一欄。印花稅怎么填?
老師,印花稅申報,有異地預(yù)繳,已交稅額怎么填?比如,應(yīng)交印花稅7.15,已預(yù)繳填7.2,還是填7.15?
申報增值稅,異地項目預(yù)繳的增值稅填寫到申報表的哪一欄
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
比如12月開票100萬, 異地預(yù)繳納印花稅100萬×3萬分之 電子稅務(wù)局申報時納稅時 我應(yīng)該怎么做?它沒有預(yù)繳那一欄再填一遍不就等于重復(fù)交印花了嗎?
你在異地預(yù)交了,本地就不用再交這部分的印花稅了哈
那印花稅我空保存就行了對嗎?
那個是按次申報,有就申報,沒就不申報
我的意思是12月整個月開票100萬,這100萬外地預(yù)繳了印花稅。1月申報印花稅就空保存就可以了對嗎?不用重復(fù)再次申報繳納了對嗎
是的,不用再次申報了。
印花稅預(yù)繳的事情我明白了老師,附加稅不太明白,和印花稅同理對嗎
附加稅費是根據(jù)已交稅款抵減增值稅后算的,所以不需要額外填
老師假設(shè)12月開票109萬,增值稅總計9萬,異地預(yù)繳附加稅9×10% 1月附加稅也是0申報嗎?
意思是你本地申報應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅=本地本月應(yīng)交增值稅,如果大于0就申報附加稅費,等于0就不用再交附加稅費