你好!可以記入預(yù)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款(下月轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入) 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅
老師,我是建筑勞務(wù)有限公司,一般納稅人,假如,我這個月開了二百萬的勞務(wù)費,,勞務(wù)費付了210萬元,我這個月勞務(wù)成本可以做多少,主營業(yè)務(wù)收入是1834862.38,成本的金額怎么算,麻煩指點
你好 老師,我是建筑勞務(wù)公司 請問下 :如果我的包工頭去項目所在地代開了經(jīng)營所得發(fā)票給我,并繳納了附加稅, 公司是不是可以差額征稅,公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡易計稅公式是:應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎, 比如公司和甲方簽了100萬的合同, 然后公司 把100萬的項目包給包工頭,包工頭代開了100萬的經(jīng)營所得發(fā)票給公司,公司全額開100萬的發(fā)票給甲方,差額征稅,是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ,全部抵減了。
老師,我們是被掛靠公司簽了100萬的工程,2020年11月開一張40萬的發(fā)票,當(dāng)時我賬務(wù)處理,借,銀行存款,貸,預(yù)收賬款,沒有結(jié)轉(zhuǎn)收入,2021年一月開票60萬,借預(yù)收賬款60萬,貸主營業(yè)務(wù)收入60萬,去年40萬應(yīng)該怎樣出分錄,不考慮稅金
建筑勞務(wù)公司,主營業(yè)務(wù)收入是勞務(wù)費,也就是提供工地施工團隊,如果我們和工人簽勞務(wù)合同,收到對方給我們開的發(fā)票,勞務(wù)費收入100萬,其中60萬是要發(fā)給工人的,請問這個60萬我們是不是要去稅務(wù)局幫工人代開才能得到這個相當(dāng)于成本發(fā)票?
老師,我公司是建筑勞務(wù)公司,簡易計稅一般納稅人?,F(xiàn)在給甲公司開了勞務(wù)票100萬(不考慮增值稅等),但100萬的款下個月才到賬。本月這100萬就成了我們的主營業(yè)務(wù)收入了,我該如何賬務(wù)處理,才能把它不變成本月收入?
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師,如果我本月做了應(yīng)收賬款,月末可以計提人員工資嗎?借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬?
先做分錄: 借勞務(wù)成本 (下個月記入主營業(yè)務(wù)成本) 貸應(yīng)付職工薪酬
你好老師??梢栽敿殞懸幌聲嫹咒泦??本月借貸,和下月收到款后的借貸分錄?
本月記入預(yù)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅 次月做分錄: 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
本月做分錄: 借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 次月做分錄: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本