你好,建議退回去重新開 重新蓋章。
你好!請問收到一張發(fā)票,發(fā)票專用章是35開頭的,那么可以讓對方補(bǔ)蓋91開頭的發(fā)票專用章嗎?還是能退回重開?
對方開的電子發(fā)票電子檔的沒有蓋發(fā)票專用章,對方打印出來再蓋發(fā)票專用章可以嗎,還是這張發(fā)票就不可以用了
老師,對方開具專票給我們,但是發(fā)票用章錯(cuò)了,請問是退回給開具方重新開具嗎?還是可以在原發(fā)票處補(bǔ)蓋正確發(fā)票章
請問我公司收到對方開具的電子發(fā)票一張,這張發(fā)票需要對方蓋發(fā)票專用章嗎
收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)現(xiàn)章蓋的有點(diǎn)不清晰,是否可以在到發(fā)票上補(bǔ)蓋一個(gè)清晰的章?還是必須重開?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡易計(jì)征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
那如果已經(jīng)認(rèn)證抵扣?
你們單位開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,然后重新開。
需要進(jìn)轉(zhuǎn)出嗎
對的是的,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是存貨的話,借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
還是只要收到紅字發(fā)票的時(shí)候紅沖之前的分錄,收到藍(lán)字發(fā)票再做一筆正確分錄
好對的是的是這么做的。
那這樣進(jìn)轉(zhuǎn)出如何體現(xiàn)
負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款貸,庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
那增值稅申報(bào)表附表2也要做進(jìn)轉(zhuǎn)出處理對吧
對的是的,需要這么做的,在開具的紅字信息表一欄里面。