你好;? 讓對方給你科目余額表來? 建賬 不然你 期初 數(shù)據(jù)不好確定的??
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個月也沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生,這個月去稅務(wù)局零申報了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們在4月份申報了今年1到3月份的財務(wù)報表,4到6月的未申報,我在10月份補報4到6月份和申報7到9月份的財務(wù)報表時,是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報還是零申報?
老師好,我們接手一家公司,這個公司啥資料都沒給我們, 我們要重新建賬,那我根據(jù)他原來報的報表只錄個收入和成本的期初數(shù)可以嗎?
老師!我新接手一家小公司的賬,原來個稅是代理公司在做,我這進自然人電子稅務(wù)局沒有原來的申報數(shù)據(jù),我不倒原數(shù)據(jù),這個月正常申報可以嗎?以前也只申報了法人一個人的工資
老師好,我從一家代賬公司接手了一個公司,他們給的這個數(shù)據(jù)我現(xiàn)在錄進去之后,期初余額我試算成功了, 但是現(xiàn)在我給您截圖的這個應(yīng)交稅費數(shù)據(jù)和我們公司實際賬不否。 企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)貸方-565.82,就是代表我們給稅務(wù)局預(yù)交的,現(xiàn)在讓他們重新做,太麻煩的,我自己想調(diào)賬, 想請教老師,這筆業(yè)務(wù)怎么做分錄就把賬調(diào)平了呢
老師,一家公司的賬務(wù)10月份從另一家代賬公司轉(zhuǎn)過來,我現(xiàn)要在我們的財務(wù)軟件上錄入該公司的相關(guān)數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師 我們大部分工作相當(dāng)于是一個統(tǒng)計的工作 目前有一個會計之前在大廳(稅務(wù)大廳) 另一個是跟電商接觸過 打過交道 干的客服(我們就是干電商) 第二個要求低 您說選擇哪個合適 之前老板說過 不用非得找會計 找個統(tǒng)計 文員一類的就能干了
老師 金融工具中-持有的綜股,在持有期間劃分為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn),獲得現(xiàn)金股利時做分錄:借:應(yīng)收股利 貸:投資收益對嗎?不對的話可以麻煩老師給一個正確答案不
我們公司建了一個電站,建好后就融資租賃出去融資了500萬,,這500萬已經(jīng)到我們公司賬戶了,后期每個月以按揭方式還款,這個還買了一個財產(chǎn)險,賬務(wù)處理怎么做分錄
老師好!請教:一家酒店帶做餐飲,職工食堂的費用應(yīng)記哪個科目呢?
老師好,網(wǎng)上購物,開具藍(lán)字發(fā)票后又沖紅,需要申報印花稅嗎?
老師您好!有現(xiàn)金支出單模版嗎
問下有一筆費用已經(jīng)支付了,但是對方?jīng)]有開票,這種要怎么處理呀,是要掛往來賬款嘛
老師你好,請問公司購買一輛汽車價稅合計13萬,公司支付五萬首付款,剩余的法人自己私人賬戶還款,這個會計怎么怎么做?
請問,建筑勞務(wù)公司的咨詢費一般是什么咨詢?
現(xiàn)在做到4月的賬,可以反結(jié)1月的嗎
老師,對方公司啥資料都沒有,因為當(dāng)時負(fù)責(zé)他們那個財務(wù)公司就沒有賬
你好; 沒有資料給你。 你沒法建賬的。你找下對方給你? ?