捐贈(zèng)收入合適,不需要交增值稅
老師好,社會(huì)團(tuán)體接受了個(gè)人捐贈(zèng),但是我們不申請(qǐng)捐贈(zèng)收據(jù),不是公益性的,個(gè)人的捐款是記入其他收入合適,還是捐贈(zèng)收入合適,需要交增值稅嗎
甲公司為居民企業(yè),主要從事醫(yī)藥制造與銷售業(yè)務(wù),2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)藥品銷售收入5000萬(wàn)元,房屋租金收入200萬(wàn)元,許可他人使用本公司專利特許權(quán)使用費(fèi)收入1000萬(wàn)元,接受捐收入50萬(wàn)元。(2)繳納增值稅325萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加32.5萬(wàn)元,房產(chǎn)稅56萬(wàn)元,印花稅3.9萬(wàn)元。(3)捐贈(zèng)支出90萬(wàn)元,其中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向受災(zāi)地區(qū)捐款35萬(wàn)元、直接向丙大學(xué)捐款55萬(wàn)元;符合條件的廣告費(fèi)支出2100萬(wàn)元。(4)全年利潤(rùn)總額為480萬(wàn)元。已知:公益性捐贈(zèng)支出,在年度利潤(rùn)總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予扣除,醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,不過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入30%的部分,準(zhǔn)于扣除。(1)甲公司的下列收入中,應(yīng)計(jì)入2021年度企業(yè)所得稅收入總額的是()。A.房屋租金收入200萬(wàn)元區(qū)B.藥品銷售收入5000萬(wàn)元C.接受捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元D.特許權(quán)使用費(fèi)收入1000萬(wàn)元
老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是比如個(gè)體戶哈不是企業(yè)那種,它營(yíng)業(yè)了1000萬(wàn),個(gè)人所得稅是不是就要繳納200萬(wàn)呢?這是第一個(gè)問(wèn)題。第二個(gè)問(wèn)題來(lái)了,就是如果他去捐贈(zèng)100萬(wàn),并且是通過(guò)公益性的非盈利的機(jī)構(gòu)對(duì)外捐贈(zèng)的100萬(wàn),那么計(jì)算個(gè)人所得稅的時(shí)候是不是就是900萬(wàn)×20%=180的個(gè)人所得稅呢?因?yàn)闆](méi)超過(guò)捐贈(zèng)沒(méi)有超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的12%,是這樣嗎?
下列關(guān)于企業(yè)所得稅中公益性捐贈(zèng)支出的處理,不符合規(guī)定的是()。 A.企業(yè)當(dāng)年發(fā)生以及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的公益性捐贈(zèng)支出,不超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除 B.直接捐贈(zèng)不得稅前扣除 C.企業(yè)在對(duì)公益性捐贈(zèng)支出計(jì)算扣除時(shí),應(yīng)先扣除當(dāng)年發(fā)生的捐贈(zèng)支出,再扣除以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的捐贈(zèng)支出 D.企業(yè)向公益性社會(huì)團(tuán)體實(shí)施的股權(quán)捐贈(zèng),應(yīng)按規(guī)定視同轉(zhuǎn)讓股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入額以企業(yè)所捐贈(zèng)股權(quán)取得時(shí)的歷史成本確定 答案:C 老師這個(gè)是選C吧,意思只能先轉(zhuǎn)以前年度吧
老師,我有兩個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下: 1.民非組織(協(xié)會(huì))接受企業(yè)的捐贈(zèng)款分錄這樣寫對(duì)不對(duì)?借:銀行存款,貸:非限定性凈資產(chǎn) 2.接受的企業(yè)捐贈(zèng)款是不是免企業(yè)所得稅? 3.民非組織發(fā)起者注入的投資款,相當(dāng)于一般企業(yè)的實(shí)收資本金,要交印花稅嗎?
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫分錄?25年第一季度也沒(méi)計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來(lái)怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒(méi)有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬(wàn),為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬(wàn).運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來(lái)了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)