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老師你好,我們公司有社保 做賬支付工資的時候沒有扣出個人部分,但是支付社保的時候有掛個人部分,導致現(xiàn)在其他應收款掛了很多數(shù),應該怎么平賬呢

2021-12-23 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 16:25

你好,那你們單位承擔這個稅款嗎?

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你好!你的這2個分錄是怎么做的?
2021-12-23
你好,那你們單位承擔這個稅款嗎?
2021-12-23
再做計提的分錄 借:管理費用-社保 貸:其他應收款
2021-12-23
借管理費用社保貸,應付職工薪酬社保、1213.3 借應付職工薪酬社保,其他應收款個人負擔的社保1213.3。
2025-03-12
你好? ? 你這個 實際 繳納了500元的社保。 而你扣工資 少扣了200元。 下次? 扣200出來就行了。 比如 :借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-個人社保200? 銀行存款即可。 下次扣就平了。??
2021-01-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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