同學(xué)你好,是不是原來(lái)開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票了?
老師,您好,我在開(kāi)紅字發(fā)票的時(shí)候,不小心重復(fù)上傳了紅字信息表,然后我再上傳就是(紅字信息表金額大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額),有什么方法補(bǔ)救呢,我嘗試刪掉,撤銷(xiāo),在重新弄,就是沒(méi)有用。麻煩老師能給個(gè)解決方案。
你好,請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)行發(fā)票嗎紅沖的時(shí)候無(wú)法上傳,同時(shí)提示紅字信息表金額大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額
就是跨月的電子專(zhuān)票沖紅不了,提示紅字信息金額(稅額)大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額(稅額)請(qǐng)問(wèn)下這怎么操作呀?
紅字信息表金額稅額大于原藍(lán)票,可開(kāi)具紅字信息表的金額稅額。稅控盤(pán)紅字開(kāi)票保存之后上傳時(shí)提示這個(gè),但是信息無(wú)誤,該怎么解決,把銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)開(kāi)出來(lái),票是專(zhuān)票
老師,我要紅沖上月開(kāi)出的專(zhuān)票,但是上傳信息表的時(shí)候提示紅字信息表金額(稅額)大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額(稅額),是什么意思???要怎么解決呢?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
紅字信息表顯示未上傳
就第一個(gè),她提交顯示的是我上面說(shuō)的
紅字信息表里顯示的這個(gè)
同學(xué)你好,同時(shí)提示紅字信息表金額大于原藍(lán)票可開(kāi)具紅字信息表的金額——這個(gè)應(yīng)紅字信息表的金額大于原發(fā)票金額 或者這張發(fā)票原來(lái)開(kāi)過(guò)紅字發(fā)票 了
就是開(kāi)第一次的時(shí)候就這樣,然后紅字信息表也能查到,但是我刪除了還是這樣
同學(xué)你好,這種情況建議咨詢(xún)當(dāng)?shù)囟悇?wù),是不是稅務(wù)系統(tǒng)的問(wèn)題 ;正常不應(yīng)是這樣的;
好的,以前也沒(méi)碰到過(guò)
好的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;