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我們是一般納稅人物流公司,給客戶結(jié)算運費金額多開了24000元錢,等到次月才發(fā)現(xiàn)這筆賬款,應(yīng)該怎么做會計分錄給這筆賬款結(jié)轉(zhuǎn)出去?

2021-12-23 13:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-23 13:38

同學(xué)你好 沒有付做往來就行了

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快賬用戶7217 追問 2021-12-23 13:39

會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-12-23 13:52

同學(xué)你好 借費用科目 貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款

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同學(xué)你好 沒有付做往來就行了
2021-12-23
?你好? ? 你們這個計入營業(yè)外支出?
2021-06-28
你好,打錯誤了之后你們沒有做,那你的銀行存款余額是不是也不一致?
2024-04-18
您好 就是這個庫存商品是樣品 免費給客戶使用 對嗎
2023-05-19
你好;? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款 ; 退回:借銀行存款貸其他應(yīng)收款; 因為沒有業(yè)務(wù) ; 所以付款錯誤的 就得 這樣掛好一些?
2023-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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