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老師,我們購(gòu)買供應(yīng)商的材料8000,后退貨6000,余下2000元是有一兩件產(chǎn)品使用了,再就是運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用。那么這2000是否可以要求供應(yīng)商開發(fā)票給我們?如果可以?怎么開?(不清楚“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”下面寫什么?稅率是多少?)

2021-12-23 07:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-23 07:29

你好 可以的,要寫原來的材料的,材料,跟著材料,一般是13%

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快賬用戶2576 追問 2021-12-23 09:27

對(duì)方說,實(shí)際沒有材料進(jìn),不給開材料發(fā)票,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2021-12-23 10:03

那你們要據(jù)理力爭(zhēng)阿,這個(gè)是有一兩件產(chǎn)品使用了

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你好 可以的,要寫原來的材料的,材料,跟著材料,一般是13%
2021-12-23
根據(jù)您提供的信息,您可以通過以下步驟操作退稅: 首先,您需要將收到的所有文件準(zhǔn)備好,包括報(bào)關(guān)單、車輛載貨清單、代理出口證明和您國(guó)內(nèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。 然后,您需要將這些文件提交給您的稅務(wù)機(jī)關(guān)或相關(guān)部門進(jìn)行審核。審核通過后,您將獲得退稅。 關(guān)于供應(yīng)鏈的代理費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票的問題,這些費(fèi)用是由您國(guó)內(nèi)公司支付的,因此不應(yīng)該影響您的退稅。但是,為了確保您的退稅不受影響,您可以要求供應(yīng)鏈分開開具發(fā)票,將代理費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)分別列明。這樣可以讓您的退稅過程更加清晰和準(zhǔn)確。 總之,您需要確保您的退稅申請(qǐng)符合相關(guān)法規(guī)和要求,并按照相關(guān)程序進(jìn)行操作。同時(shí),您應(yīng)該與供應(yīng)鏈保持良好的溝通,確保發(fā)票信息準(zhǔn)確無誤,避免因發(fā)票問題導(dǎo)致退稅受阻。
2023-09-15
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國(guó)稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
你好 ;意思你們就是代收代付嘛 。 那你會(huì)賺取服務(wù)費(fèi)嗎??
2021-11-11
你好,可以作為給對(duì)方的業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬
2020-12-28
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