您好,只要是有關(guān)系的就需要做的
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)銷(xiāo)售砂石,進(jìn)項(xiàng)是3個(gè)點(diǎn),銷(xiāo)項(xiàng)是13個(gè)點(diǎn),這樣就會(huì)造成增值稅稅負(fù)偏高,成本增加,這樣理解對(duì)嗎
老師這邊有個(gè)公司個(gè)稅被稅務(wù)預(yù)警,自然人和稅務(wù)上對(duì)不上,老師我應(yīng)該怎么查
你好,老師,社會(huì)社區(qū)企業(yè)的出租房的收入,應(yīng)該在哪個(gè)科目? 我看會(huì)計(jì)放到了應(yīng)收股利,我感覺(jué)不對(duì)吧。
老師年中建賬沒(méi)有科目余額表,只有應(yīng)收賬款金額,應(yīng)付賬款金額掐年中的,還有預(yù)付賬款金額,固定資產(chǎn)的金額,別的沒(méi)有怎么填能平衡
老師,幫我看看這個(gè)怎么弄?。?/p>
法院退的訴訟費(fèi)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn) 25年收到通知 在22年、23年、24年《增值稅申報(bào)表》分別進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,后續(xù) 賬務(wù)上該怎么處理?另外需要更正所得稅年報(bào)嗎?怎么更正年報(bào)?
老師你好,我暫時(shí)不彌補(bǔ)以前年度虧損,這里是默認(rèn)了要彌補(bǔ)虧損啊,我已經(jīng)計(jì)提了企業(yè)所得稅了,怎么才能不彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師,麻煩幫我看一下這個(gè)怎么弄嗎?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目掛靠在其他單位合作,他們除了收取管理費(fèi)和開(kāi)票稅點(diǎn),還涉及一個(gè)個(gè)人所得稅,我看計(jì)算公式是按開(kāi)票回款的不含稅金額乘以0.6%。這塊是怎么算出這個(gè)0.6%的呢?或者說(shuō)再工程行業(yè),掛靠項(xiàng)目,個(gè)人所得稅一般是怎么收取的呢?
就是按照合同,把所有的金額都羅列進(jìn)去,暫時(shí)不考慮到?jīng)]到貨和來(lái)沒(méi)來(lái)票?應(yīng)收也是如此嗎
對(duì)的,就是這個(gè)意思的
我還有一個(gè)問(wèn)題啊,就是現(xiàn)在這家公司賬就是做了一半,包括之前月份,我要理這部分,就是單純看合同,和付款流水,就可以了吧
整理往來(lái)的話看這個(gè)就行
好滴,謝謝啊
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了