您好! 折舊的計(jì)算參考見(jiàn)下圖
1.2018年3月10 日,一般納稅人企業(yè)甲公司購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的設(shè)備,價(jià)款610000元,增值稅79 300元, 供應(yīng)商代墊保險(xiǎn)費(fèi)和包裝費(fèi) 40 000 元,款項(xiàng)尚未支付。該設(shè)備即日起投入基本生產(chǎn)車(chē)間使用,預(yù)計(jì)可使用3 年,預(yù)計(jì)凈殘值10000元。 (1)請(qǐng)采用年數(shù)總和法計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊并做出計(jì)提折舊的賬務(wù)處理。 (2)2019年年底該固定資產(chǎn)可收回金額為 100 000元,提取相應(yīng)減值準(zhǔn)備。根據(jù)以上資料,不考慮其他因素,作出相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
1.2018年3月10 日,一般納稅人企業(yè)甲公司購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的設(shè)備,價(jià)款610000元,增值稅79 300元, 供應(yīng)商代墊保險(xiǎn)費(fèi)和包裝費(fèi) 40 000 元,款項(xiàng)尚未支付。該設(shè)備即日起投入基本生產(chǎn)車(chē)間使用,預(yù)計(jì)可使用3 年,預(yù)計(jì)凈殘值10000元。 (1)請(qǐng)采用年數(shù)總和法計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊并做出計(jì)提折舊的賬務(wù)處理。 (2)2019年年底該固定資產(chǎn)可收回金額為 100 000元,提取相應(yīng)減值準(zhǔn)備。根據(jù)以上資料,不考慮其他因素,作出相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。麻煩全面一點(diǎn)
2018年3月10日一般納稅人企業(yè)甲公司購(gòu)入一臺(tái)不需安裝的設(shè)備價(jià)款610000元增值稅79300元供應(yīng)商代墊保險(xiǎn)費(fèi)和包裝費(fèi)40000元款項(xiàng)尚未支付。該設(shè)備即日起投入基本生產(chǎn)車(chē)間使用預(yù)計(jì)可使用3年預(yù)計(jì)凈殘值10000元。(1)請(qǐng)采用年數(shù)總和法計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊并做出計(jì)提折舊的賬務(wù)處理。(2)2019年年底該固定資產(chǎn)可收回金額為100000元,提取相應(yīng)減值準(zhǔn)備。根據(jù)以上資料,不考慮其他因素作出相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
.甲企業(yè)實(shí)增值稅一般納稅人,2020年2月1日購(gòu)入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),設(shè)備價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為13萬(wàn)元,運(yùn)雜費(fèi)13萬(wàn)元(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。安裝時(shí)領(lǐng)用材料6萬(wàn)元,支付安裝工人工資 13 萬(wàn)元。該設(shè)備于2020年3月 30 日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司對(duì)該設(shè)備采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限 10 年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。(1)計(jì)算該設(shè)備的入賬價(jià)值。(2)計(jì)算月折舊額 計(jì)算 2020 年該設(shè)備應(yīng)計(jì)提折舊額
固定資產(chǎn)折舊22019年6月24日,華宇公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備,價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅稅額13萬(wàn)元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。該設(shè)備即日起投入基本生產(chǎn)車(chē)間使用,預(yù)計(jì)使用年限5年,預(yù)計(jì)凈殘值為2萬(wàn)元,不考慮其他相關(guān)因素。采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。要求:(1)編制購(gòu)入設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(2)計(jì)算設(shè)備交付使用后各年折舊額;(3)編制2019年計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下有一家公司已付款未開(kāi)票36000,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這家公司已經(jīng)注銷(xiāo),我在工商年報(bào)平臺(tái)查詢(xún)注銷(xiāo)的截圖,還跟對(duì)方要了清稅證明這兩個(gè)做附件,把賬調(diào)為借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款,之前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,匯算清繳時(shí)要調(diào)增繳稅嗎?
老師你好,我公司注冊(cè)地在一個(gè)市,然后項(xiàng)目又在一個(gè)市,那我開(kāi)發(fā)票之前要先辦理外經(jīng)證嗎,怎么操作,還有個(gè)人薪金申報(bào)那些是不是也不一樣
電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,提示第一行商品簡(jiǎn)稱(chēng)不合法,合法值為:,信息系統(tǒng)服務(wù),請(qǐng)檢查! 但我們這么多年開(kāi)發(fā)票都是信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),這該怎么呢老師
老師,包裝產(chǎn)品用的塑料袋金額很小300元,計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于法人信息變更怎么在稅務(wù)系統(tǒng)中操作
第4問(wèn) 答案是恰當(dāng) 這個(gè)對(duì)應(yīng)的增加強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的哪一條
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,不是代理公司的會(huì)計(jì),一個(gè)會(huì)計(jì)能同時(shí)報(bào)兩家公司的稅嗎?合規(guī)嗎?謝謝!
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國(guó)內(nèi)公司為泰國(guó)公司提供出口檢測(cè)服務(wù),開(kāi)票稅率 是0還是6%,國(guó)內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測(cè),出口到泰國(guó),開(kāi)票稅率為0需具備什么資料,沒(méi)有銷(xiāo)售貨物一樣可以出口開(kāi)票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
款項(xiàng)未支付是能算進(jìn)去的嗎?老師
還有一個(gè)減值準(zhǔn)備這塊
您好,款項(xiàng)未支付也是要計(jì)入設(shè)備的初試入賬價(jià)值的。
2018年計(jì)提折舊=650000/(1+2+3)*3/12*9=243750 2019年底該設(shè)備的賬面價(jià)值=650000-243750-243750=162500
計(jì)提減值162500-100000=62500 借:資產(chǎn)減值準(zhǔn)備62500 貸:固定資產(chǎn)62500