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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有預(yù)繳,月末如何處理

2021-12-22 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-22 16:41

你好,這個(gè)可以不用做處理的。

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快賬用戶5434 追問 2021-12-22 16:50

我看到月末預(yù)繳的在科目余額表上是負(fù)數(shù),我就把預(yù)繳的結(jié)轉(zhuǎn)平了,這樣操作可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-22 16:50

不需要的 負(fù)數(shù)表示你們單位有劉迪多,交了稅款有余額就可以的。

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快賬用戶5434 追問 2021-12-22 16:58

假如我結(jié)轉(zhuǎn)平了,這樣的做法是錯(cuò)誤的嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-22 17:13

結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面了?

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快賬用戶5434 追問 2021-12-22 17:15

預(yù)繳稅款是繳納的分錄,月末我又做了計(jì)提的分錄,就平了

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齊紅老師 解答 2021-12-22 17:16

不可能的,他不是損益類的科目,你怎么計(jì)提,還是往來科目?

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快賬用戶5434 追問 2021-12-22 17:18

好的,謝謝老師,我不作處理是對(duì)的

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齊紅老師 解答 2021-12-22 17:19

是的,不做處理可以的。

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你好,這個(gè)可以不用做處理的。
2021-12-22
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-08-12
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-12-01
你好 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-09-07
您好, 這個(gè)不用做分錄,直接申報(bào)就可以了
2024-04-10
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