你好,有限公司需要繳納企業(yè)所得稅
老師,您好!有限合伙企業(yè)中普通合伙人是一個一人有限公司,這個有限合伙企業(yè)投資到別的公司得到的分紅再去分給普通合伙人也就是一人有限公司,那么這個一人有限公司需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問下a有限公司的利潤是先繳納了25%的企業(yè)所得稅,才能將分紅給合伙企業(yè)?那么合伙企業(yè)的Gp是B有限公司。那么B收到a.公司給合伙企業(yè)的分紅,不需要再繳納企業(yè)所得稅吧?但是從b公司分紅給股東還是要20%的個稅是嘛?
老師,我想問一下,有一個有限公司入股合伙企業(yè),然后合伙企業(yè)分紅給有限公司,合伙企業(yè)只需要個人所得稅吧,有限公司需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,合伙企業(yè)分得有限公司的利潤之后,再分給合伙人,由合伙人交納個稅,如果其中有一個合伙人是有限公司,那這個有限公司所分得的利潤還需要交納企業(yè)所得稅嗎?(合伙企業(yè)沒有實(shí)際經(jīng)營,就是持股平臺,收入來源就是從被投資的有限公司分得利潤)
老師你好,想請問下,有限公司分紅給合伙企業(yè),有限公司需要繳納稅費(fèi)嗎?合伙企業(yè)需要繳納什么稅費(fèi)呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
老師,是為什么呢
企業(yè)之前分紅不是不用繳納企業(yè)所得稅嗎
合伙企業(yè)分紅給有限公司需要繳納企業(yè)所得稅
合伙企業(yè)只有生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅,也要繳納企業(yè)所得稅嗎
合伙企業(yè)只有生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅,不繳納企業(yè)所得稅
好的謝謝
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦 ?