你好,如果你們是提供服務(wù)的,比如你你提前開了一年的房屋租金的發(fā)票,這個是明年的,但是你增值稅需要正常繳納,所得稅就需要按月確認(rèn),這兩個就會形成不一致。
老師,稅務(wù)局問:增值稅收入和所得稅收入,這兩個收入在會計上是什么科目?
增值稅收入跟所得稅收入指的是什么?它們兩個會相等嗎
申報企業(yè)所得稅收入應(yīng)大于或等于增值稅收入(應(yīng)稅和免稅收入合計),利潤總額相符等。這句話什么意思喃?
考務(wù)公司差額征收,怎樣才能使增值稅收入和企業(yè)所得稅收入這兩個數(shù)相等呢,要在企業(yè)所得稅收入中減去哪部分呢
(增值稅銷售額-企業(yè)所得稅收入)÷增值稅銷售額>10%,這個增值稅銷售額和企業(yè)所得稅收入怎么算的?不是相等?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
增值稅收入就是需要交增值稅的,看增值稅的業(yè)務(wù)納稅義務(wù)產(chǎn)生的時間。
增值稅是收付實現(xiàn)制,所得稅是權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?
那如果增值稅收入大于所得稅收入或者小于所得稅收入呢?這個怎么理解
增值稅也不一定是收付制的,你提前收到了預(yù)收款,貨物沒有給他提供的,也可以不用做增值稅申報的。
那你每個月需要核對一下的,看一下具體的哪一筆業(yè)務(wù)不一致。
如果增值稅收入一直大于所得稅收入,那能不能理解成虛開發(fā)票?還是怎么理解比較合適
你好,你們單位主營是什么的?
咨詢服務(wù)
那是不是提前給人家開了發(fā)票,一直沒有提供服務(wù)?
一般都是開了發(fā)票到賬了提供服務(wù)呀
截圖第一季度的所得稅申報表和增值稅申報表。
你是找不出來的話,我給你找一下可以嗎。
我先核對下哈,謝謝老師
好的 不用客氣工作愉快。