同學(xué)你好 借,應(yīng)收賬款 貸,營業(yè)外支出 借,銀行存款 貸,應(yīng)收賬款;
如果已經(jīng)計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,后來款項(xiàng)收回來了,收回來又怎么做分錄呢老師
老是你好,我去年確認(rèn)壞賬時(shí)直接做了借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款,今年壞賬又收回,請問該怎么調(diào)整分錄
已經(jīng)確認(rèn)壞賬款項(xiàng)并且計(jì)入了營業(yè)外支出后來又收到了怎么做賬
老師,我們有一筆應(yīng)收賬款確定收不回來了,老板已簽字認(rèn)可了,這次壞賬損失我計(jì)入什么科目?是資產(chǎn)減值損失還是營業(yè)外支出
老師,我想問下已經(jīng)確認(rèn)客戶的款項(xiàng)收不回還要做壞賬準(zhǔn)備嗎?可以直接計(jì)入營業(yè)外支出嗎?
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對外開放,也不盈利,需要辦營業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
執(zhí)照經(jīng)營范圍為 一般項(xiàng)目 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 培訓(xùn)內(nèi)容大概是主播行業(yè)情況等 這種開發(fā)票,開什么內(nèi)容?
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,暫時(shí)還沒繳納社保,請問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?
公司廠房重新裝修,要不要申報(bào)房產(chǎn)稅?
如果發(fā)票是去年的,今年想報(bào)銷怎么辦
我把銷售方和購買方都是我咋辦
老師您好,七月份公積金員工個(gè)人繳納部分公司代扣金額是101元,員工實(shí)際發(fā)工資是2010元,請問個(gè)稅申報(bào)的金額是申報(bào)2010元還是2010+101=2111元這個(gè)金額申報(bào)?