你好,沒問題,這個是可以的。
發(fā)生在21年的費用如餐費,如果21年賬上沒做,22年在匯算清繳前開了發(fā)票能在21年入賬稅前扣除嗎
21年的費用發(fā)票沒有在21年做,如果做到22年該如何做賬
老師,屬于21年的費用,沒有暫估 22年1月開票,22年入賬,所以22年匯算21年時納稅調(diào)減了21年的,正常22年再調(diào)增就可以吧,那如果這比費用現(xiàn)在不讓稅前扣除,那我是不是現(xiàn)在作廢,匯算時再調(diào)增,,
老師您好,如果做完21年匯算清繳之后,之后22年8月份又有發(fā)現(xiàn)21年的賬需要補充的,在22年8月做了筆以前年度損益的金額,那是需要更正21年匯算清繳還是說可以到時做在22年匯算清繳
你好老師,22年用以前年度損益分別調(diào)整做了兩筆調(diào)21年的成本和費用賬,在做21年匯算清繳時沒有做這兩筆,在做22年匯算清繳時應該如何處理這兩筆賬?
籌建中企業(yè)繳納的契稅,城市基礎設施配套費以及人防易地建設稅分別入什么科目
請問老師,專家?guī)斓膶<业轿覀儐挝粰z查,他們的交通費,住宿,吃飯,我們單位可以報銷嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領導說那些電腦跟空調(diào)還有打印機都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務業(yè)進項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
如果發(fā)票開在匯算清繳之后是不是算22年的費用?
對,那就計算在2022年里面。
費用發(fā)票 與成本發(fā)票跨年處理的方式一樣嗎
對這個處理方式的話是一樣的。
之前聽說 費用類跨年只能算開具發(fā)票當年度的,成本類可以算上年度 這樣嗎?
一般來說,成本類發(fā)票可以這么操作,費用類發(fā)票不要跨年。