您好: 如果是軟件商品,那么開具13%。如果是技術咨詢或服務那么才可以開具6%的發(fā)票。
請問老師,適用增值稅加計抵減政策的行業(yè),是指開出的增值稅發(fā)票是6%的么。像我們企業(yè),我們是軟硬件都有,主要是銷售數據采集終端,我們也提供軟件服務,但是軟件服務為輔。像我們開出的發(fā)票大多是13%的發(fā)票,6%的信息技術服務發(fā)票也開。像這種情況,能銷售增值稅加計抵減的政策嗎
老師,請問銷售會計軟件稅率應是13%對嗎?但對方也同意了開成6個點的軟件開發(fā)服務費這樣會有風險嗎
老師,我們是技術服務公司,根據客戶要求為他們設計軟件平臺研發(fā),軟件平臺研發(fā)好后,所有權歸我公司所有,對方只有使用權。但是因為是特別設計,客戶定制具有唯一性,雖然我們有所有權,但是想再銷售也銷售不出去給別家。想問下這樣的情況,我們開發(fā)票,是屬于技術服務開票6%,還是按軟件銷售13%開票。
老師,采購電線等物品時,發(fā)票稅率9%,但銷售合同是安裝軟件并提供軟件服務,包含安裝設備時使用的這些電線,銷售的發(fā)票稅率是按6%,還是按9%裝飾裝修的稅率開票?如果按6%開具銷售發(fā)票,是否會有稅務方面的風險?
老師,1、如果合同中有硬件、軟件,但合同中寫的稅率是6%,老板讓未來收款的時候全開成6%的票,請問這對公司有風險嗎?對我自己有風險嗎?如果全開軟件服務費6%的話,是不是就會四流不一致了?2、如果合同上寫的硬件,但實際可能公司不會給對方硬件,實際內容就全是軟件部分,這樣是不是按實際來開票?這樣是不是就沒風險?
7月份的無票收入填多了,要更正申報增值稅,會退增值稅嗎?
老師,簽訂合同的臨時工以前的個稅沒報,我現在可以在系統(tǒng)上申報嗎,還是一定要到國稅才能報?
個稅怎么申請退回,子女父母住房部分,之前都是全額繳納的
是不是只有高新技術企業(yè)才能享受研發(fā)費用加計扣除的政策?
老師 請問之前還貸款分錄做的時候本金多做 利息少做了 現在調整的話分錄怎么做呢?
請問,建筑工程,項目賣廢集裝箱怎么做賬務處理
怎么樣查前面會計有沒有做累計折舊,我看到上個季度有累計折舊,但不知道最早是什么時候計提的
再生資源經營單位?;厥請髲U車増值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
公司從個體工商戶那里買的配件用繳納印花稅嗎
老師好!增值稅稅負率=(銷項稅額-進項稅額)÷不含稅銷售收入,這里的銷項稅額包括開具的普通發(fā)票的銷項稅嗎?