同學(xué)您好,應(yīng)該來說是根據(jù)您的實(shí)際銷售的來確認(rèn)收入的
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設(shè)計(jì)大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師 我們公司在網(wǎng)上賣大米 11月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是1090000 公司營業(yè)額是 300萬 我們會計(jì)做營業(yè)額沒如實(shí)做 跟我們說 本月不用交稅 會計(jì)收入一般是怎么入賬的
老師 我們公司主要是在抖音賣貨的 1月份 收到平臺開的推廣費(fèi)發(fā)票1000元 然后我們公司營業(yè)額是1萬 那我怎么做賬報稅啊
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng)
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項(xiàng)必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項(xiàng),本題收入需要調(diào)增多少
系統(tǒng)風(fēng)險可以通過資產(chǎn)組合分散嗎
老師好,員工離職公司給繳納八月份的社保,正常來講是九月扣八月,扣完后做減員,但今天聽說社保有新政策,這種情況得八月做減員,如果九月做減員的話公司十月份扣社保時改員工的社保也會扣費(fèi)用?是這樣嗎?
老師,我們外貿(mào)第一次退稅,這個月買的商品開進(jìn)來發(fā)票,當(dāng)月就出口了,進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)是這個月就用途勾選確認(rèn),還是下月申報這月的時候也可以確認(rèn),還是打算啥時候退啥時候確認(rèn)也行喃?
老師請教您個問題,A賣貨給B,也從B那進(jìn)貨,最終打款就算差額部分,有啥風(fēng)險嗎
勞務(wù)關(guān)系外包不開發(fā)票能自行申報嗎做成本嗎?
老師,公司是鄭州的,開戶行是上海的,在深圳這邊稅務(wù)綁定不了公戶,跨省綁定不了,我可以辦理一般戶,綁定稅務(wù)扣費(fèi)吧
老板總是要我給客戶多開點(diǎn)發(fā)票,然后銀行卡多收點(diǎn)錢,我說有風(fēng)險,但老板說沒有什么大問題,叫我不要太死板,這樣操作風(fēng)險大嗎?
老師:我們采購砂石的公司沒有采礦許可證,是轉(zhuǎn)售給我們的砂石,但他是從有采礦許可證的上游采購的,款付出去我們有沒有風(fēng)險,我們需要準(zhǔn)備什么資料
個人30萬買了一輛車32萬賣需要交哪些稅
中級財管里計(jì)算營業(yè)現(xiàn)金凈流量,如果無形資產(chǎn)攤銷有凈殘值,需要計(jì)入最后一年的現(xiàn)金凈流量里么?
會計(jì)沒有啊 一般是收到發(fā)票多少 營業(yè)額就做多少
老師 會計(jì)沒有根據(jù)實(shí)際收入來入賬 我就想知道他是怎么算的
您說的收到發(fā)票,是進(jìn)貨發(fā)票是嗎
對? 會計(jì)是按收到多少發(fā)票? 金額入多少
那您現(xiàn)在具體要問什么呢,這樣做不對的,應(yīng)該是按實(shí)際的銷售來做的,再根據(jù)銷售的部分結(jié)轉(zhuǎn)成本