你好,同學(xué),這題打字需要點(diǎn)時(shí)間,稍等

求求了,圖片中的會(huì)計(jì)分錄
根據(jù)圖片中的題目要求編制會(huì)計(jì)分錄
求圖片中72—80小題的會(huì)計(jì)分錄。
求會(huì)計(jì)分錄題解答問(wèn)題在下面圖片中
求助老師,根據(jù)圖片資料,編制上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中黃河公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
老師你好,企業(yè)之間的往來(lái)借款需要交多少的印花稅?稅務(wù)條文有規(guī)定嗎?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊(cè)地在 a地,開(kāi)租賃票在B地,開(kāi)票要加5個(gè)點(diǎn)哦。 房租就2500一個(gè)月, 1.開(kāi)這個(gè)票能低多少稅? 2.注冊(cè)地在 a地,開(kāi)租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務(wù)不好,所以暫停業(yè)務(wù),但是之前的發(fā)票未開(kāi),如果開(kāi)了會(huì)增加營(yíng)業(yè)額,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報(bào)漏申報(bào)了,現(xiàn)在已補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣(mài)醫(yī)療器械的,開(kāi)發(fā)票選項(xiàng)時(shí)有電子元件可以選,,是不是就可以開(kāi)電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷(xiāo)售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務(wù)局通知不能用:分錄是 借:庫(kù)存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
老師請(qǐng)問(wèn),假設(shè)2025年8月 在阿里巴巴銷(xiāo)售的產(chǎn)品,銷(xiāo)售訂單完成了,但是沒(méi)有報(bào)關(guān),還可以在之后月份報(bào)關(guān)嗎?申報(bào)如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金計(jì)入會(huì)計(jì)科目?


21借:管理費(fèi)用800 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益800 22借:待處理財(cái)產(chǎn)損益200 貸:營(yíng)業(yè)外收入200 23借:銀行存款34 800 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)4800 24借:稅金及附加1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅700 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加300 25借:本年利潤(rùn) 266 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 000 稅金及附加1 000 銷(xiāo)售費(fèi)用35 000 管理費(fèi)用5 000 財(cái)務(wù)費(fèi)用25 000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 000 其他業(yè)務(wù)收入80 000 投資收益2000 貸:本年利潤(rùn) 582 000 27借:所得稅費(fèi)用3500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅3500 28借:本年利潤(rùn)3500 貸:所得稅費(fèi)用3500 29借:本年利潤(rùn)80000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)80000 30借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積8000 貸:提取法定盈余公積8000