你好,這里增值稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎? 消費(fèi)稅=361600/(1%2B13%)*5%
大自然木地板廠是增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售一批實(shí)木地板,開(kāi)出普通發(fā)票,注明銷售額361600元(含稅)。請(qǐng)分別計(jì)算該廠應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)
大自然木地板廠是增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售一批實(shí)木地板,開(kāi)出普通發(fā)票,注明銷售額361600元(含稅)。請(qǐng)分別計(jì)算該廠應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)怎么計(jì)算老師?
某地板廠為增值稅一般納稅人,2019年5月向某建筑商場(chǎng)銷售實(shí)木地板一批,取得價(jià)款110.4萬(wàn)元(含稅)包裝費(fèi)及裝卸費(fèi)共計(jì)2.6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率5%1,實(shí)木地板不含稅銷售額2,實(shí)木地板的銷項(xiàng)稅額3,銷售實(shí)木地板的應(yīng)納消費(fèi)稅
某地板廠為增值稅一般納稅人,2019年5月向某建筑商場(chǎng)銷售實(shí)木地板一批,取得價(jià)款110.4萬(wàn)元(含稅)包裝費(fèi)及裝卸費(fèi)共計(jì)2.6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率5%1,實(shí)木地板不含稅銷售額2,實(shí)木地板的銷項(xiàng)稅額
某市實(shí)木地板廠A是增值稅一般納稅人,2022年1月購(gòu)買原木一批,專用發(fā)票注明價(jià)款85萬(wàn)元,A廠將該批材料委托某縣城的實(shí)木地板加工廠B加工成素板(實(shí)木地板的一種)),B廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)5萬(wàn)元(不含增值稅)。A廠收回素板后,將80%繼續(xù)加工成實(shí)木地板銷售,取得不含稅銷售收入200萬(wàn)元。已知:實(shí)木地板成本利潤(rùn)率為5%;消費(fèi)稅率 10%。要求計(jì)算:(1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅;(10分)(2)計(jì)算A廠銷售實(shí)木地板應(yīng)納的消費(fèi)稅。(5分)
公司買空調(diào),為了用國(guó)補(bǔ),發(fā)票是開(kāi)員工名稱,能不能入賬做固定資產(chǎn)
如何解決出口企業(yè)在收供應(yīng)商的發(fā)票時(shí)做到跟出口名稱數(shù)量單位一致?企業(yè)是貿(mào)易公司,每個(gè)月購(gòu)入商品種類很多
老師您好,公司向個(gè)人借款,公司給個(gè)人寫(xiě)收據(jù)。公司向個(gè)人還之前的借款,是個(gè)人給公司開(kāi)收據(jù)。對(duì)不對(duì)老師?原則是誰(shuí)收款誰(shuí)寫(xiě)收據(jù),對(duì)吧
董孝彬老師在嗎?我想問(wèn)問(wèn),我的金蝶應(yīng)該怎樣調(diào) 才能跟圖一快賬系統(tǒng)一樣呢?我想搜一下管理費(fèi)用
自己理賬,該如何制做進(jìn)銷存表格呢
老師晚上好 我想問(wèn)下去哪里查所在行業(yè)的稅負(fù)率啊
水果行業(yè)出口退稅是什么政策 退稅率是多少
老師,如果2023年我們是負(fù)差額-76萬(wàn),然后在2024年有白條差額190,能不能抵減76萬(wàn)呢
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)里 母公司豁免子公司的債權(quán),子公司簽欠母公司錢,不需要還,需要達(dá)到什么條件或簽署什么
老師,你好,我想問(wèn)一下提前支付網(wǎng)上投流費(fèi)5000,并且同時(shí)收到發(fā)票,該怎么記賬,前面我是做了預(yù)付每月計(jì)提轉(zhuǎn)廣告費(fèi)合理嗎