你好,這里增值稅沒有進(jìn)項稅額抵扣嗎? 消費(fèi)稅=361600/(1%2B13%)*5%
大自然木地板廠是增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售一批實木地板,開出普通發(fā)票,注明銷售額361600元(含稅)。請分別計算該廠應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)
大自然木地板廠是增值稅一般納稅人,當(dāng)月銷售一批實木地板,開出普通發(fā)票,注明銷售額361600元(含稅)。請分別計算該廠應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅。(增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅率為5%)怎么計算老師?
某地板廠為增值稅一般納稅人,2019年5月向某建筑商場銷售實木地板一批,取得價款110.4萬元(含稅)包裝費(fèi)及裝卸費(fèi)共計2.6萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率5%1,實木地板不含稅銷售額2,實木地板的銷項稅額3,銷售實木地板的應(yīng)納消費(fèi)稅
某地板廠為增值稅一般納稅人,2019年5月向某建筑商場銷售實木地板一批,取得價款110.4萬元(含稅)包裝費(fèi)及裝卸費(fèi)共計2.6萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率5%1,實木地板不含稅銷售額2,實木地板的銷項稅額
某市實木地板廠A是增值稅一般納稅人,2022年1月購買原木一批,專用發(fā)票注明價款85萬元,A廠將該批材料委托某縣城的實木地板加工廠B加工成素板(實木地板的一種)),B廠收取加工費(fèi)和輔料費(fèi)5萬元(不含增值稅)。A廠收回素板后,將80%繼續(xù)加工成實木地板銷售,取得不含稅銷售收入200萬元。已知:實木地板成本利潤率為5%;消費(fèi)稅率 10%。要求計算:(1)計算B廠代收代繳的消費(fèi)稅;(10分)(2)計算A廠銷售實木地板應(yīng)納的消費(fèi)稅。(5分)
老師,個人在國際網(wǎng)站賣貨,收到美金體現(xiàn)到自己卡里,要繳納個稅之類嗎
甲方給我們代發(fā)工資 甲方有沒有權(quán)利把這部分入他們自己的成本
今天可以中級報名了嗎
老師辛苦,您看一下我填的這個主表的地方,金額對嗎?
請問老師,我司客戶方是美國公司,美國公司采購我司一批貨架,這批貨是發(fā)往日本(最終使用方),報關(guān)的話肯定是國內(nèi)到日本,但客戶方為美國公司,恐怕支付費(fèi)用也是美方支付我司,那這樣符合出口退稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出口報關(guān),不涉及退稅吧
外貿(mào)出口,exw方式1000,國內(nèi)運(yùn)費(fèi)100。報關(guān)單商品價格也是1000,雜費(fèi)填的運(yùn)費(fèi)100。收入發(fā)票是按照1000嗎?運(yùn)費(fèi)是賣方代收代付,買方已經(jīng)支付1100到賬。這單退稅有沒有問題呢。看到exw不管運(yùn)費(fèi)。那這單已經(jīng)發(fā)生怎么處理呢
老師,您好!請教您 本企業(yè)是挖機(jī)租賃公司,我們的成本是油費(fèi),人工,修理費(fèi),還有外請租挖機(jī)。 但由于建棚子放挖掘機(jī)和輪胎配件等,購買了一批鋼材請了工人建,請問老師,買的鋼材發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,工商年檢1到3月有人參保,12月沒有參保人,還需要填人數(shù)嗎
老師,您好,我接手的一個公司,才知道,四月份的個稅還沒有在自然人扣繳端申報,這種情況,是可以直接在軟件里面選擇4月份,進(jìn)行補(bǔ)申報,還是要讓稅務(wù)那邊修改后臺,我才能補(bǔ)申報4月個稅?