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某地板廠為增值稅一般納稅人,2019年5月向某建筑商場銷售實(shí)木地板一批,取得價(jià)款110.4萬元(含稅)包裝費(fèi)及裝卸費(fèi)共計(jì)2.6萬元,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率5%1,實(shí)木地板不含稅銷售額2,實(shí)木地板的銷項(xiàng)稅額3,銷售實(shí)木地板的應(yīng)納消費(fèi)稅

2022-05-17 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-17 18:19

同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=(110.4%2B2.6)/1.13*5%=5

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快賬用戶bnt8 追問 2022-05-17 18:22

銷項(xiàng)稅額呢

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齊紅老師 解答 2022-05-17 18:29

應(yīng)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=(110.4%2B2.6)/1.13*13%

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同學(xué)你好 應(yīng)納消費(fèi)稅=(110.4%2B2.6)/1.13*5%=5
2022-05-17
你好!1,實(shí)木地板不含稅銷售額(110.4+2.6)/1.13=100 2,實(shí)木地板的銷項(xiàng)稅額100*13%=13
2022-05-17
該地板廠當(dāng)月應(yīng)繳納消費(fèi)稅為=(113%2B2.26)/1.13*0.05=5.25
2022-12-19
113/1.13*5%=5 這樣計(jì)算的哈,你好
2022-12-19
同學(xué)你好 消費(fèi)稅=105.3/1.13*5% 增值稅=105.3/1.13*17%
2022-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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