您好,就不需要再申報個稅了
老師請問支付的臨時工工資收到對方收款收據(jù)付錢給他后,下月在個稅申報系統(tǒng)里給他申報個稅,這樣他開給我方的收據(jù)就可正常入賬不在需要發(fā)票了,是這樣的?謝謝
個人給我公司提供一次勞務,勞務報酬一萬六,公司支付勞務報酬時需要給他申報勞務報酬的個人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務局代開發(fā)票給我公司,預交稅款時是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
您好,請問公司支付給個人的勞務費,對方不愿意給代開發(fā)票,我們憑收據(jù)入賬,匯算時調增,需要給他申報個稅嗎?謝謝
老師請問 我們外面臨時找的臨時工幫忙裝卸原材料 支付的費用 對方個人找國稅代開具勞務費發(fā)票給我們公司入賬,我們需要給他代扣代繳個稅? 沒有簽訂任何合同
公司辦了一個親子營,請一位專家來講課,約定我們付給他講課費5000,他的高鐵票我們給報銷,因為是個人,不開發(fā)票,款直接轉到他個人卡里,5000按勞務費申報,扣個稅800,實發(fā)他4200,但是人家不同意,要求個稅我們給他承擔。請問老師,沒發(fā)票,這5000我需要全部調增,個稅800我計入營業(yè)外支出,匯算時也調增,這么處理對嗎?
生產企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務退回來呢?
老師您好,建筑服務公司,從境內企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負責人是境內人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產負債表的時候,然后應交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調整過來?
轉賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
這樣處理是不是我們這邊沒什么問題,但對方有偷逃個稅的風險?
如果扣稅的話,個稅是你們承擔的嗎
是我們承擔
那你們可以直接納稅申報。
這種情況如果比較多會有問題嗎?比如一年十幾二十次
你只要報了個稅就行了
這種情況是不是跟他簽成兼職合同會比較好?可以按工資薪金交個稅,也不涉及社保問題
簽合同的話簽勞務合同的
不能簽兼職的嗎?兼職合同有規(guī)定每月工作時間最少是多少嗎?
抱歉啊,我對兼職合同這塊不是太了解,您可以問下其他老師
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了