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行政事業(yè)單位年末為什么要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款和待攤費(fèi)用呢,是什么原理呢。

2021-12-21 16:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 16:42

是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制哈,就是屬于本年的費(fèi)用本年必須攤銷

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快賬用戶7768 追問 2021-12-21 16:47

平時(shí)也是每月攤銷,不太明白年末為啥要和應(yīng)付賬款一起攤銷

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齊紅老師 解答 2021-12-21 16:50

哈哈,平時(shí)攤銷了,年底就不管了哈。

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應(yīng)付賬款不需要結(jié)轉(zhuǎn)的哈,只是該攤銷的費(fèi)用需要攤銷,這個(gè)是基于權(quán)責(zé)發(fā)生制哈
2021-12-24
是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制哈,就是屬于本年的費(fèi)用本年必須攤銷
2021-12-21
同學(xué)你好,你從哪里看到的要結(jié)轉(zhuǎn)這兩項(xiàng)呢,麻煩你截圖或者給個(gè)網(wǎng)址看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
2021-12-21
你好 這個(gè)是因?yàn)檎畷?huì)計(jì)中,沒有像企業(yè)那樣,有待處理財(cái)產(chǎn)損益科目,因此只能貸記這兩個(gè)科目
2023-06-18
同學(xué)你好,這樣做賬是不正確的,預(yù)算會(huì)計(jì)不需要做這個(gè)分錄。
2022-12-27
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