您好, 是的應(yīng)該計(jì)入工資薪金
請(qǐng)問(wèn)老師中秋節(jié)發(fā)給員工的月餅直接做福利費(fèi)不并入工資薪金申報(bào)可以嗎
公司給員工報(bào)銷公交卡充值費(fèi),是計(jì)入福利費(fèi),可以并入工資薪金申報(bào)嗎?怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)公司給員工租房,計(jì)入福利費(fèi),員工是需要計(jì)入工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎?
老師,法人報(bào)銷的停車費(fèi),是入職工福利,合并到工資薪金申報(bào)個(gè)稅,是這樣處理嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司為員工承擔(dān)個(gè)人部分的社保,如果并入到工資薪金里面申報(bào),這部分可以計(jì)入福利費(fèi),如果不并入工資薪金申報(bào),是不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師,請(qǐng)問(wèn)這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無(wú)形資產(chǎn)嗎?無(wú)形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請(qǐng)教一下員工的工傷失業(yè)保險(xiǎn)怎么停保?
買方是一般納稅人圖書行業(yè)免稅,我們賣方是一般納稅人服務(wù)業(yè),現(xiàn)在開服務(wù)費(fèi)的專票(6%)給對(duì)方,對(duì)方說(shuō)我們不能抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅,要全額交增值稅,是真的嗎?
老師,多裝訂進(jìn)去的憑證,可以撕了嗎?
老師,您好,想問(wèn)下關(guān)于免租期的問(wèn)題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬(wàn)對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請(qǐng)教一下,員工報(bào)銷,如果回來(lái)的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說(shuō)那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說(shuō)2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來(lái)計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
什么情況下可以入工資薪金
我這邊會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
就和工資薪金合并
比如說(shuō)我這個(gè)月工資本來(lái)是4000千,補(bǔ)貼了員工200元的公交卡,我這月申報(bào)職工薪金的時(shí)候申報(bào)4200嗎?
對(duì)的,就是這個(gè)意思的