是利潤表本期數(shù)加資產(chǎn)負債表期初數(shù)
利潤表的凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)是嗎
資產(chǎn)負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)是利潤表的凈利潤的本期數(shù)還是本年累計數(shù)9%,
資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤的期末數(shù)減去期初數(shù),等于利潤表里面的凈利潤,,,,這個凈利潤是本年累計數(shù)還是本月書
資產(chǎn)負債表中未分配利潤的期末數(shù)-資產(chǎn)負債表中未分配利潤的年初數(shù)=利潤表中凈利潤的累計數(shù)?
資產(chǎn)負債表里的期末數(shù)未分配利潤和利潤表里的本年累計數(shù)凈利潤的關(guān)系?
我在上一個公司上班,把身份證和銀行卡號發(fā)給下一個公司,下一個公司知道我在上一個公司的工資嗎
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務(wù)費,請問這個服務(wù)費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師,您好,匯算清繳,殘疾人保障金 請問填寫在哪里呢
老師,我這個月做的未開票收入,這個重回,稅金會退回嗎?
老師好,普通公司是不是不能隨便開銷售鋼筋、混凝土這些建材的發(fā)票???
老師你好,出納同老板銀行卡資金交接了,出納要請假一周,老板說這周要回銀行卡他操作,這樣的情況出納需要注意哪些事項?
老師您好我是一家建筑施工企業(yè),簽訂建筑安裝合同,約定項目開工前,甲方支付30%的預(yù)付款,但項目開工時,甲方?jīng)]有支付這筆預(yù)付款,沒有收到預(yù)付款需要確認增值稅納稅義務(wù)嗎?
你好老師,2024年匯算清繳,我們公司的收入是100萬,廣告費1萬,允許扣除1萬,結(jié)轉(zhuǎn)以后年度14萬,填完匯算清繳廣告費申報表后,2024年納稅調(diào)整額是-14萬,本來我的利潤總額是-6萬,現(xiàn)在2024的可彌補虧損金額成了-20萬,這樣對嗎,沒用完的廣告費額度,可以增加可彌補虧損嗎
樸老師,業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額的60%和營業(yè)收入5‰限額扣除,選其低,但這些業(yè)務(wù)費里又有沒有開具發(fā)票的,請問業(yè)務(wù)招待費支付其 賬載金額:我是填實際發(fā)生額,還是只填有發(fā)票的那部分發(fā)生額? 稅收金額是系統(tǒng)自帶出來的。
勞動生產(chǎn)率和國有資產(chǎn)保值增值率怎么算
不用加上上個月的期末數(shù)嗎?
利潤表本來就是個累計數(shù)的
利潤表也有本期數(shù)啊
有一個本期,還有一個累計的對不?
是的,所以我要哪個數(shù)
找的是累計數(shù)那個啊
分配利潤都是在12月份吧?
對,分配利潤是在12月的
年初的應(yīng)付利潤,在本期那里要把年初的那個數(shù)據(jù)搬過來嗎?
對的,這其實都是有勾稽關(guān)系的
是這樣嗎?
這個報表是數(shù)值還是鏈接公式?
自己亂填的,沒有公式
你勾稽一下,資產(chǎn)負債表期初未分配利潤%2B本期實現(xiàn)凈利潤和本年年末未分配利潤相等吧
資產(chǎn)負債率要達到35-38%,所有者權(quán)益數(shù)據(jù)又動不了,我要怎么調(diào)整,我現(xiàn)在資產(chǎn)負債率29%
那只能增加你的負債了
增加負責(zé)的話,資產(chǎn)那邊也要增加相等啊
你所有者權(quán)益要不動,這樣增幅很低