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老師,我去年的車1月買進(jìn),入賬價(jià)值為105萬,2月開始折舊,月折舊額為1.75萬元,8月中旬賣出,但是當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)這邊沒做處理,現(xiàn)在要補(bǔ)交增值稅,企業(yè)所得稅,這個(gè)企業(yè)所得稅是只把9-12月多計(jì)提的折舊7萬元做納稅調(diào)增合并到2020年補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?還是怎么計(jì)算呢?

2021-12-21 14:23
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 14:26

你好;? ? 補(bǔ)折舊? 然后補(bǔ)做分錄。 在做固定資產(chǎn)清理 。這個(gè)有? ?所得就得報(bào)增值稅和附加稅以及? 印花稅和企業(yè)所得稅的?

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你好;? ? 補(bǔ)折舊? 然后補(bǔ)做分錄。 在做固定資產(chǎn)清理 。這個(gè)有? ?所得就得報(bào)增值稅和附加稅以及? 印花稅和企業(yè)所得稅的?
2021-12-21
您好,就是把多抵扣的折舊對(duì)應(yīng)損益還原,同時(shí)確認(rèn)處置固定資產(chǎn)損益
2021-12-22
1.是的,你的理解是正確的 2.只是申報(bào)一次性稅前扣除,不叫做按余值折舊
2021-09-27
你好學(xué)員,具體情況我得給你說一下
2022-01-17
你好,22年還是調(diào)增你22年計(jì)提的折舊金額1.6萬
2022-01-17
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