同學(xué),你好 11.16到12.17這中間發(fā)生的業(yè)務(wù)票據(jù)是不是不能入賬,票據(jù)指的是什么?發(fā)票嗎?
老師,你好。我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照剛下來,明天準(zhǔn)備開始建賬。那12月份的所有票據(jù)可以直接做到新的賬套里面嗎,還是只有從明天以后的單據(jù)做到賬套里面,我們之前雖然沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但是我們公司一直正常生產(chǎn)的,公司一直在運(yùn)轉(zhuǎn)
老師,我們11月16號(hào)接手的熱電公司,接手的時(shí)候一直在運(yùn)轉(zhuǎn),中間沒有停生產(chǎn)。到12月17號(hào)我們這邊的營(yíng)業(yè)執(zhí)照才下來,我今天準(zhǔn)備開始建賬,11.16到12.17這中間發(fā)生的業(yè)務(wù)票據(jù)是不是不能入賬,還是12月份的可以入賬.11月份的不能入賬
老師,早上好。我們是一個(gè)熱電公司,就是用煤轉(zhuǎn)換成電和汽,供應(yīng)給客戶。11月16號(hào)接手的公司,在12月20號(hào)才下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,由于之前營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒有下來。那這之前發(fā)生的業(yè)務(wù)我們沒有辦法取得開票,那我們這些票怎么做賬,是不是只能做到內(nèi)賬里面。從營(yíng)業(yè)執(zhí)照下來以后,有發(fā)票的單子可以做到外賬里面
老師,您好。我們是11月16號(hào)從別的老板接手的熱電公司,主要業(yè)務(wù)就是給客戶供應(yīng)電和蒸汽。當(dāng)時(shí)交接的時(shí)候配件沒有交接,配件主要用于上產(chǎn)車間機(jī)器上面,之前所有的配件人家都沒有帶走,現(xiàn)在在我們這放著。我們車間每次用配件,工人都是去倉管那領(lǐng),倉管寫領(lǐng)料出庫單。現(xiàn)在需要算11月份的出庫匯總金額,我這邊應(yīng)該怎么做賬啊。如果是我們直接購買的,我知道做到原材料,領(lǐng)用的時(shí)候做制造費(fèi)用,現(xiàn)在我不知道怎么做賬了。
老師,我們公司是2月份拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,2月26日稅務(wù)登記通過,然后今天3月1日才拿到公章,接下來開戶及申請(qǐng)發(fā)票。我是應(yīng)該在2月份建賬嗎?另外公司是從深圳遷入,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上成立日期是2016年的,所以建賬時(shí)是不是要把導(dǎo)入期初數(shù)(也就是深圳公司的期末數(shù))?可以是新建賬嗎(老板說從零開始,以前是代理公司做的賬)?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
有的有發(fā)票,有的沒有,
是不是有發(fā)票的可以入賬,沒有發(fā)票的不能入賬
同學(xué),你好 恩恩,是的
這樣不屬于跨月做賬吧,稅務(wù)局不會(huì)查吧
同學(xué),你好 不會(huì)的,可以的
好的,謝謝老師。另外我們現(xiàn)在要給員工交養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)工傷保險(xiǎn),交的時(shí)候怎么做賬,還有扣員工的時(shí)候怎么做賬啊
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金