不管是跨年還是當(dāng)年都是借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/附加稅
老師,小規(guī)模納稅人,代開專票作廢,預(yù)繳的稅退回,包括附加稅,因?yàn)橛?80的服務(wù)費(fèi),還有需要繳納的118.12的增值稅,這個(gè)差額91.88的附加稅也退回了,我該怎么做?
小規(guī)模納稅人5月份代開了增值稅專用發(fā)票,并繳納了稅費(fèi),發(fā)票于5月底作廢,稅費(fèi)暫未退回。有關(guān)附加稅在當(dāng)月憑證中需要作哪些分錄,用不用做計(jì)提附加稅分錄,稅費(fèi)退回時(shí)的分錄是怎樣做的。
小規(guī)模納稅人退稅(以前年度的專票作廢沒有退稅),增值稅,附加稅退回對(duì)公賬戶,怎么會(huì)計(jì)處理? 小規(guī)模納稅人退稅(當(dāng)年的專票作廢沒有退稅),增值稅,附加稅退回對(duì)公賬戶,怎么會(huì)計(jì)處理?
小規(guī)模納稅人作廢了發(fā)票,退了增值稅,但沒退附加稅,不想再去退了,這個(gè)附加稅的賬務(wù)怎么處理?
小規(guī)模納稅人代開專票 當(dāng)月開當(dāng)月作廢 下月退回已繳納稅款 附加稅退還怎么做賬呢
幫我比較下,用小規(guī)模公司開3點(diǎn)專票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開13點(diǎn)專票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
你作廢的時(shí)候都是借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅附加稅貸銀行存款。